資產負債表中的“應交稅費”項目,反映企業(yè)按照稅法規(guī)定計算應交納的各種稅費,包括增值稅、消費稅、營業(yè)稅、所得稅、資源稅、土地增值稅、城市維護建設稅、房產稅、土地使用稅、車船使用稅、教育費附加、礦產資源補償費等。企業(yè)代扣代交的個人所得稅,也通過本項目列示。企業(yè)所交納的稅金不需要預計應交數(shù)的,如印花稅、耕地占用稅等,不在本項目中反映。 利潤表填寫的稅金及附加主要包括:所得稅、印花稅、營業(yè)稅、增值稅、消費稅、文化事業(yè)費、城市資源稅、地方教育費附加稅、企業(yè)所得稅及附加、房地產稅、車輛購置稅、資源稅等。 兩者主要的區(qū)別在于:“應交稅費”項目,反映企業(yè)按照稅法規(guī)定計算應交納的各種稅費,企業(yè)不需要預計應交數(shù)的稅金不在此項目中反映。“稅金及附加”科目,核算企業(yè)經營活動發(fā)生的消費稅、城市維護建設稅、教育費附加、資源稅、房產稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、車船使用稅、印花稅等相關稅費。
利潤表中稅金及附加有哪些稅?包括增值稅嗎?資產負債表中應交稅費與利潤表中稅金及附加的稅有什么不同?
應交稅費和稅金及附加的區(qū)別,為什么B是稅金及附加,稅金及附加有哪些
老師,請問應通過應交稅費的稅目有哪些,通過稅金及附加的稅目又有哪些?
老師你好我想問一下資產負債表里的應交稅費和利潤表里的稅金及附加的區(qū)別是什么
老師,請問資產負債表的應交稅費有哪些稅,利潤表的稅金及附加又有哪些稅,這兩個有什么區(qū)別
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經濟法和25年中級經濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據她的憑證做的賬,資產負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產,我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經費,職工教育經費是應付職工薪酬為計稅依據的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
老師,請問我是小規(guī)模納稅人,然后資產負債表里面的稅金及附加我原來沒填,但我們交了增值稅和附加稅,是不是要填在資產負債表應交稅費里面,填在里面我的利潤就減少了,企業(yè)所得稅就少了,又講增值稅不能抵抗利潤,那要怎么辦呢
利潤表填寫的稅金及附加,可以 去稅局大廳現(xiàn)場辦理更正申報的
老師如果我有10萬的增值稅,1萬的附加稅,那資產負債表應交稅費那里就是11萬,利潤表的稅金及附加那里就是1萬,這樣對不對老師
學員您好,是的,對的