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老師,你好,去年老板提走的備用金,今年才收到相關(guān)報銷發(fā)票,請問怎么入賬啊,需要以前年度損益調(diào)整嗎

2024-01-13 14:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2024-01-13 14:24

你好,同學(xué),不用的,直接計(jì)入當(dāng)期損益 借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款

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快賬用戶3978 追問 2024-01-13 14:25

那局部已經(jīng)做了以前年度損益調(diào)整了咋辦啊,老板的發(fā)票是陸陸續(xù)續(xù)來一點(diǎn)的

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齊紅老師 解答 2024-01-13 14:26

建議已經(jīng)做賬的不更改了,未來的計(jì)入當(dāng)期損益

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快賬用戶3978 追問 2024-01-13 14:27

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-01-13 14:29

不客氣,同學(xué),周末愉快

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你好,同學(xué),不用的,直接計(jì)入當(dāng)期損益 借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款
2024-01-13
你好,如果金額小計(jì)到2020年當(dāng)年成本費(fèi)用中就可以。金額大的話,建議記到以前年度損益調(diào)整科目,即算到2019年報表里。
2020-04-04
對的是的,企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則是的
2024-08-13
借:以前年度損益調(diào)整 貸:壞賬準(zhǔn)備
2024-11-01
你好,如果已經(jīng)在賬上調(diào)整的話會算清繳,就按照加上這個金額填寫就行
2023-04-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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