同學(xué)你好,年底未交增值稅也是有余額呢,次月繳納稅款的時(shí)候,從未交增值稅科目出就可以了
老師,請(qǐng)問一下月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目的是哪些科目?
金稅盤減免稅額,年底轉(zhuǎn)平,也是結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_未交增值稅科目里面嗎
老師您好,請(qǐng)問應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目是借方余額,年底還需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎
老師 年底未交增值稅科目要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,年底結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅科目,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
你好老師,在24年1月份做賬了2筆23年的分錄 第一筆:借管理費(fèi)用-工資4208,貸應(yīng)付職工薪酬4208 第二筆,借管理費(fèi)用-工資負(fù)數(shù)1208,貸應(yīng)付職工薪酬 現(xiàn)在糾正,怎么寫分錄呢 管理費(fèi)用更改為一片年度損溢調(diào)整
22萬的凈利潤(rùn)分紅,需要交多少稅
老師,怎么刪除辦稅人
老師,我上月核算成本時(shí),生產(chǎn)數(shù)量290,銷售數(shù)量也是290,核算成本時(shí)寫出29了,三月的賬還能改嗎?
匯算清繳的時(shí)候,2024年收到財(cái)政資金40萬元,但是只支付費(fèi)用8萬,請(qǐng)問專項(xiàng)用途財(cái)政性資金納稅調(diào)整明細(xì)表中的“計(jì)入本年損益的金額”填多少呀?
銀行開戶許可證號(hào)是營(yíng)業(yè)執(zhí)照那個(gè)號(hào)嗎
哪位大神老師在?請(qǐng)問下一下工商年報(bào)社保信息怎么填寫呀?
籌建期建廠房買的水管怎么做賬
請(qǐng)問紙質(zhì)的增值稅專用發(fā)票,抵扣聯(lián)報(bào)銷人員丟失,請(qǐng)問此張專用發(fā)票要抵扣的話,應(yīng)該怎樣處理
老師匯算清繳主表中信用減值損失填不進(jìn)去數(shù),我應(yīng)該在哪張附表里哪個(gè)項(xiàng)目填報(bào)能過度過來數(shù)啊
我沒有用轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目 每月結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額做的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 次月繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 貸:銀行存款 老師 這樣做也可以吧
進(jìn)銷項(xiàng)是需要通過轉(zhuǎn)出未交增值稅科目過渡的哦