你好 你看下你的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出附表二,自己能填寫吧 22行 不行的話,就去修改上一個(gè)月的增值稅申報(bào)表。
老師?1.老師,我們是一般人按照簡易計(jì)稅,然后稅局一直打電話說讓我們退,后面推了,本來就不能退的。我們又退回去了把錢。 2.然后現(xiàn)在做賬要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)具體要怎么操作,是要把以前認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)全部轉(zhuǎn)出,還是說只轉(zhuǎn)出期末留抵的那部分進(jìn)項(xiàng)
老師,我們上個(gè)月增值稅留抵退稅,這個(gè)月稅務(wù)局又說不符合資格,又要把退的稅款補(bǔ)上去,稅管員讓我們把之前的留底退稅轉(zhuǎn)出來,怎么做?問題是退的時(shí)候就已經(jīng)自動轉(zhuǎn)出了呀?
老師,請教你們一個(gè)問題,我4月的時(shí)候做了留底退稅,五月的時(shí)候發(fā)現(xiàn)我們升一般納稅人后用了兩張小規(guī)模期間的專票,把稅款補(bǔ)了,然后我做錯(cuò)了,我又做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我的留底稅就增加了,四月的就做留抵退稅,這個(gè)我五月做分錄的話怎么做?有點(diǎn)繞進(jìn)去了
老師,我們生產(chǎn)企業(yè)上個(gè)月有個(gè)出口退稅,這個(gè)月已經(jīng)退下來了,這個(gè)月的增值稅申報(bào)表自動的在期末留抵稅額上是上個(gè)月的退稅金額,這個(gè)怎么會在期末留底上面呢,是不是意味著我可以用這個(gè)期末留抵稅額
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實(shí)收資本填0,對不對
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?