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老師,我們上個(gè)月增值稅留抵退稅,這個(gè)月稅務(wù)局又說不符合資格,又要把退的稅款補(bǔ)上去,稅管員讓我們把之前的留底退稅轉(zhuǎn)出來,怎么做?問題是退的時(shí)候就已經(jīng)自動轉(zhuǎn)出了呀?

2022-05-17 08:29
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-17 08:36

你好 你看下你的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出附表二,自己能填寫吧 22行 不行的話,就去修改上一個(gè)月的增值稅申報(bào)表。

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你好 你看下你的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出附表二,自己能填寫吧 22行 不行的話,就去修改上一個(gè)月的增值稅申報(bào)表。
2022-05-17
您好,4月留底退稅,您的分錄是如何做的?
2022-11-27
學(xué)員你好,增值稅有留抵就證明你墊付了增值稅,帳不需要調(diào)增,收到留抵的時(shí)候沖減進(jìn)項(xiàng)稅額即可 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
2022-04-04
出現(xiàn)這種情況是正常的。 一、原因解釋 在出口退稅業(yè)務(wù)中,當(dāng)企業(yè)申報(bào)并獲得出口退稅后,這筆退稅款會先體現(xiàn)在增值稅申報(bào)表的期末留抵稅額中。這是因?yàn)槌隹谕硕惖脑硎菍⑵髽I(yè)原本為出口貨物或服務(wù)所負(fù)擔(dān)的進(jìn)項(xiàng)稅額退還給企業(yè),而期末留抵稅額反映的是企業(yè)尚未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額。當(dāng)出口退稅審批通過并退稅后,相當(dāng)于增加了企業(yè)未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額部分,所以會在期末留抵稅額上體現(xiàn)。 二、關(guān)于是否可以使用期末留抵稅額 一般情況下,如果企業(yè)符合留抵稅額退稅政策的其他條件,是可以申請退還留抵稅額的。或者企業(yè)可以在后續(xù)的增值稅納稅申報(bào)期內(nèi),繼續(xù)用留抵稅額來抵扣未來產(chǎn)生的應(yīng)納稅額。 例如,企業(yè)在后續(xù)有內(nèi)銷業(yè)務(wù)產(chǎn)生了增值稅銷項(xiàng)稅額,就可以用這部分期末留抵稅額去抵扣銷項(xiàng)稅額,以減少實(shí)際應(yīng)繳納的增值稅額
2024-08-09
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