你好,同學 1、結(jié)轉(zhuǎn)的話,全部結(jié)轉(zhuǎn)兩年的,按照26萬 2/20萬是23年度當年的
老師好,問下,12月底做完賬,是不是結(jié)轉(zhuǎn)全年凈利潤?企業(yè)虧損-20萬,記錄 借:本年利潤 -20萬 貸:利潤分配-未分配利潤 -20萬 對嗎?除了做這筆分錄,還需要做別的嗎?
老師好,問下,12月底應該做一筆結(jié)轉(zhuǎn)全年凈利潤, 企業(yè)虧損-20萬 借:利潤分配-未分配利潤 20萬 貸:本年利潤 20 可是年底忘了做這一筆分錄,已經(jīng)結(jié)賬了,轉(zhuǎn)年還能做嗎?要是做,也是這樣寫嗎?
老師您好,1.本年利潤是每月月末結(jié)轉(zhuǎn)還是年末結(jié)轉(zhuǎn),還是都可以?2.如果每個月末結(jié)轉(zhuǎn)是不是要在總賬上設(shè)個本年利潤科目,明細上還設(shè)個本年利潤科目嗎?3.是否還要設(shè)個未分配利潤?4.如果本月本年利潤借方余額,如何做利潤分配的分錄?5.如果不是每月結(jié)轉(zhuǎn)利潤,是不是該怎么辦就怎么辦?
老師,年末是不是要把利潤表本年累計的利潤總額轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤,但是我計提的有成本,明年匯算清繳之前不一定要的到票,所以本年利潤現(xiàn)在是負數(shù),明年說不定就要交所得稅了,那我利潤本年累計的利潤總額不準,直接轉(zhuǎn)還是怎么做
21年忘記結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤至未分配利潤,22年一月補做分錄(借:利潤分配 貸:本年利潤),22年12月正常結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,但結(jié)轉(zhuǎn)后資產(chǎn)負債表未分配利潤期末金額為21年未結(jié)轉(zhuǎn)金額,,如果不做12月的結(jié)轉(zhuǎn),資產(chǎn)負債表期末金額是21和22年合計,現(xiàn)在不知道要怎么調(diào)整分錄了。
老師,那老板前期裝修,用自己的錢,后面把發(fā)票開過來,要計入其他應付款嗎
老師裝修費按幾年攤銷,臺球俱樂部的固定資產(chǎn)按幾年攤銷
老師有發(fā)票和無發(fā)票的支出不分開攤銷,我怎么查那些是有發(fā)票的攤銷,那些是無發(fā)票的攤銷啊
老師那前期裝修的費用后面注冊好稅務開始營業(yè)再找裝修公司開發(fā)票是不是可以攤銷
老師如果裝修前的費用攤銷不了那不是交的所得稅很高嗎
老師,前期裝修的所有費用都可以計入長期待攤費用嗎?如果有些有發(fā)票,有些沒有發(fā)票,這樣的話是不是要把沒有發(fā)票和有發(fā)票的分開攤銷,因為沒有發(fā)票的不能稅前抵扣,具體怎么操作啊,感覺好亂,是不是匯算是按攤銷了的無票調(diào)增,不是按沒攤銷前的調(diào)增
老師,比如前期股東一起集資裝修店面,也沒有做賬,后期開始營業(yè)才登記營業(yè)執(zhí)照和注冊稅務才做賬這樣的話前期的裝修費用是不是沒辦法攤銷
老師分紅是不是不影響利潤表,只影響資產(chǎn)負債表表
老師,請問一下收購棉花的廠子是一般納稅人他的稅率是多少呀?
老師請問一下:收到退回的工資,之前發(fā)多了的,是不是也是:借銀行存款,貸管理費用負數(shù)