借原材料97500 投資收益2500 貸應(yīng)收賬款100000
老師,您好!我們2020年5月與客戶簽訂了一個合同,貨物是1臺儀器 含稅價(jià)45萬,發(fā)票已經(jīng)開具,客戶已經(jīng)抵扣。現(xiàn)在因?yàn)樨浳飭栴},需要置換1臺給客戶,但是價(jià)格在原來的基礎(chǔ)上增加了8萬,即53萬,請問這個賬務(wù)如何處理,發(fā)票應(yīng)該如何開具。
請為以下業(yè)務(wù)編制會計(jì)分錄(消費(fèi)稅稅率,白酒為20%+1000元/噸,葡萄酒為10%) 1. 購入生產(chǎn)白酒用輔助材料基礎(chǔ)白酒1噸,價(jià)款10萬元,專用發(fā)票增值稅稅額1.3萬元,款項(xiàng)已轉(zhuǎn)賬付清,貨已到并驗(yàn)收入庫;(提示,外購白酒含的消費(fèi)稅不可抵扣) 2. 以自產(chǎn)的20噸白酒作為股利進(jìn)行發(fā)放,生產(chǎn)成本30萬元,市價(jià)100萬元; 3. 委托乙企業(yè)加工企業(yè)招待客戶用葡萄酒一批1000箱,之前已發(fā)出原料價(jià)值20萬元,已轉(zhuǎn)賬支付加工費(fèi)及增值稅合計(jì)28 250元,現(xiàn)交貨時(shí)對方按照組成計(jì)稅價(jià)格代扣代繳消費(fèi)稅,我方支付消費(fèi)稅后該批葡萄酒驗(yàn)收入庫; 4. 銷售白酒1000瓶,每瓶白酒500克,總價(jià)款20萬元,增值稅2.6萬元,同時(shí)收取包裝物押金5650元,款項(xiàng)均已收; 5.辦公室為招待客戶領(lǐng)用委托加工的葡萄酒10箱,不含稅市價(jià)為600元/箱。
老師,請問下現(xiàn)在市場價(jià)鋁錠19500元一噸,客戶欠我們10萬,現(xiàn)在同意用5噸鋁錠抵扣貨款,但是不開票的價(jià)格抵扣貨款,那如何做賬呢
老師,請問一下現(xiàn)在就是我們公司進(jìn)口了20噸的貨,單價(jià)一萬元一噸,現(xiàn)在有5噸的貨有質(zhì)量問題,還沒賣出去,但是已經(jīng)繳納了進(jìn)口關(guān)稅跟增值稅了,我的賬上是這樣記錄的,借:庫存商品~A產(chǎn)品 21萬,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 5萬,貸:應(yīng)付賬款-外國公司20萬,銀行存款6萬。現(xiàn)在5噸就是有質(zhì)量問題,賣不了,但是我已經(jīng)抵扣了增值稅了,現(xiàn)在要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出要怎么轉(zhuǎn)?
老師,請問一下,有這樣一個問題,我們收客戶的貨款,是從某平臺付的,中間就有貼現(xiàn)費(fèi),比如收100萬元的貨款,有平臺貼現(xiàn)費(fèi)10萬,我們實(shí)際收款只收了90萬,然后這10萬的貼現(xiàn)費(fèi)由客戶承擔(dān)5萬,由我們的供應(yīng)商(我們的供應(yīng)商是可以找的)承擔(dān)5萬,10萬的貼現(xiàn)費(fèi)平臺給我們開了發(fā)票,我們做到財(cái)務(wù)費(fèi)用了,然后貸方是“其他應(yīng)付款”,到時(shí)候客戶承擔(dān)的5萬我們要給開發(fā)票,但是供應(yīng)商承擔(dān)的5萬我們不會開發(fā)票,只是從應(yīng)支付的貨款中扣除,那供應(yīng)商的這5萬我們應(yīng)該怎樣做平呢?
老師,我們目前這個采購,每天報(bào)銷款都打給他,這樣沒問題吧?
老師,我們22年有一張咨詢費(fèi)發(fā)票10萬需要需要調(diào)增,這個10萬我需要調(diào)增到哪個明細(xì)表?
老師 外地工程需要外管證,這個怎么弄,去那申請外管證。沒接觸過不知道怎么樣弄
老師您好,我司農(nóng)民工工資要等勞務(wù)費(fèi)來了才會發(fā),平常是發(fā)一部分生活費(fèi),剩下的是欠的。稅務(wù)回復(fù)申報(bào)個稅要按實(shí)際發(fā)放金額申報(bào),但是工人工資已經(jīng)在每月產(chǎn)生,我入賬成本是按產(chǎn)生的人員成本還是要按發(fā)放的金額來確認(rèn)人工成本呢?
一般納稅人企業(yè)企業(yè)所得稅匯算清繳之后,發(fā)現(xiàn)前年有個房租費(fèi)用無票,不能稅前扣除,請問怎么做賬務(wù)處理,怎么做會計(jì)分錄,謝謝
你好,企業(yè)想要注銷,應(yīng)付賬款還有余額,銀行沒有現(xiàn)金了,怎么平帳,注銷啊
公司投資的錢虧完了,現(xiàn)在要注銷,投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表要怎么填虧的金額
老師,可以幫我看一下這家公司的稅負(fù)率是怎么算的,安全不
郭老師,開的建筑服務(wù),工程服務(wù)費(fèi),項(xiàng)目是xx改造,我這個成本能有物資嗎,還是只能是人工成本
老師我咨詢一下,比如現(xiàn)在甲公司和已公司哈。甲公司委托已公司建設(shè)電站,建這個電站談的是467.5萬,但是為了過流水,我們打了500萬的流水給對方,對方也開了500萬的發(fā)票,,中間就有32.5萬差異,現(xiàn)在我們要求對方把32.5萬給我們,但是對方要求我們開具13%的發(fā)票才給我們,這個合理嗎?
那比如剩余的款項(xiàng)我們還可以收回來呢 但是,現(xiàn)在就是他們給我們鋁錠,先抵銷一部分貨款,這個金額應(yīng)該抵扣多少金額呢
就按照市場價(jià)格入賬
可是對方不給我們開票的
沒發(fā)票不可以扣除計(jì)算時(shí)