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老師,12月增值稅更正申報(bào)后,變成附加稅多計(jì)提了,, 可以1月份少計(jì)提嗎

2024-01-12 18:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-12 18:58

你好,嚴(yán)格來說不可以,因?yàn)檫@個(gè)已經(jīng)跨年了。

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快賬用戶3302 追問 2024-01-12 19:00

在12月報(bào)表已經(jīng)不能動了,原因是電量度數(shù)補(bǔ)貼交了增值稅但是記到營業(yè)外收入了,所以導(dǎo)致利潤表上營業(yè)收入+營業(yè)外收入才等等于增值稅納稅納稅申報(bào)表上的金額,老師該怎么操作合適呢?

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齊紅老師 解答 2024-01-12 19:01

你好,這個(gè)跟增值稅納稅申報(bào)表沒關(guān)系呀。 你只要調(diào)整附加稅的就可以了。

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快賬用戶3302 追問 2024-01-12 19:02

利潤表上營業(yè)收入不等于增值稅納稅納稅申報(bào)表上的金額,老師這樣沒關(guān)系嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-12 19:05

你好,為什么對不上?收入不是應(yīng)該對得上嗎?

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快賬用戶3302 追問 2024-01-12 19:07

有個(gè)電量補(bǔ)貼記成營業(yè)外收入了,但是交了增值稅,報(bào)稅的時(shí)候這個(gè)補(bǔ)貼記不開票收入了,導(dǎo)致納稅表比利潤表收入多了,

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齊紅老師 解答 2024-01-12 19:08

你好,你這個(gè)建議你更正申報(bào)一下。 電量補(bǔ)貼是稅務(wù)局讓你交增值稅的嗎?

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快賬用戶3302 追問 2024-01-12 19:10

不是, 是問了別的老師, 說這個(gè)對于數(shù)量的補(bǔ)貼需要交增值稅的,老師,更正申報(bào)后增值稅少了,所以附加稅也會少,我意思報(bào)表不能改動了, 不就賬面變成多計(jì)提了, 可以1月份少計(jì)提嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-12 19:11

您好這個(gè)要不要交增值稅是要稅務(wù)局核定的。 你一定要少提也是可以的,只是查到了,就看稅務(wù)局怎么認(rèn)定了。 最多也就是讓你調(diào)整一下。

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你好,嚴(yán)格來說不可以,因?yàn)檫@個(gè)已經(jīng)跨年了。
2024-01-12
?你好 是的。 要去紅沖之前的 分錄的?
2021-03-22
你好,12月份計(jì)提附加稅
2025-01-13
你好,可以不退稅,等你申報(bào)7月的做抵減的
2024-08-01
你好;? ? 你申報(bào)錯(cuò)誤了 ; 你修改申報(bào)表后;然后再按照分錄紅沖; 那你收入和稅額金額都錯(cuò)誤了嗎? ?
2023-07-04
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