你好,嚴(yán)格來說不可以,因?yàn)檫@個(gè)已經(jīng)跨年了。
老師 1月份申報(bào)12月份增值稅,附加稅免征,屬于12月份免征的附加稅需要計(jì)提并在申報(bào)交納增值稅時(shí)轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?
老師,2020年12月申報(bào)交了增值稅,附加稅,做賬也計(jì)提了增值稅和附加稅,今年3月份重新更正申報(bào)不用交稅,之前的計(jì)提的增值稅和附加稅要?jiǎng)h掉嗎
老師請問一下今年一月份申報(bào)了去年12月份增值稅和附加稅,但是附加稅去年12月忘記計(jì)提了,今年匯算清繳可以調(diào)整嗎
1月份計(jì)提了當(dāng)月10萬的應(yīng)交增值稅及1萬的附加稅。2月繳納了1月10萬的增值稅和1萬的附加稅。3月發(fā)現(xiàn)1月申報(bào)錯(cuò)誤,更正了申報(bào)。5月公司以后賬戶收到申報(bào)錯(cuò)誤造成的多繳納的2萬增值稅及2000的附加稅。請問這個(gè)差錯(cuò)分錄怎么做
老師,12月增值稅更正申報(bào)后,變成附加稅多計(jì)提了,, 可以1月份少計(jì)提嗎
租賃業(yè),應(yīng)稅服務(wù)納稅人付供電局電費(fèi),然后在給商戶充電,收取商戶電費(fèi)屬于銷售貨物勞務(wù),還是提供服務(wù),稅率是多少
老師您好,我現(xiàn)在更正申報(bào)25年1月份的個(gè)稅,更正的原因是給有些人多報(bào)了收入,并產(chǎn)生了個(gè)稅,個(gè)稅我正常繳納了,現(xiàn)在更正申報(bào)還是產(chǎn)生了個(gè)稅,應(yīng)該怎么辦呢。因?yàn)槲抑罢I陥?bào)的時(shí)候已經(jīng)產(chǎn)生了個(gè)稅,
事業(yè)單位固定資產(chǎn)一處房屋總價(jià)值35萬,其中有一處偏房拆除重建了,花了8萬元,請問這8萬元要怎么計(jì)入固定資產(chǎn)?
老師您好,咱們公司本月(5月)銷項(xiàng)稅額13萬,累計(jì)沒有其他的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,本月一張8萬的進(jìn)項(xiàng)要下月(6月)5日才開進(jìn)來,請問這樣的情況這張8萬元的進(jìn)項(xiàng)能夠在申報(bào)5月增值稅時(shí)認(rèn)證抵扣嗎?
老師,我公司是一般納稅人!我公司買設(shè)備成本25.5萬,然后把設(shè)備售賣給其他公司69萬,一共要繳納哪些稅和分別稅費(fèi)多少錢!
請問車船稅入賬分錄怎么寫
平臺里面有好多銷售員開的通行費(fèi)的普票 可以不抵扣嗎
老師,我公司是小規(guī)模,我采購了一批設(shè)備10萬元,但是對方是一般納稅人,他開普票13個(gè)點(diǎn)的給我,稅是13000元,老師我可以收這個(gè)普票嗎?后期我可以作為成本票抵扣所得稅嗎
企業(yè)收到投資企業(yè)的分紅,兩者都為有限公司,投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表,第一列持有收益,第六行長期股權(quán)投資,賬載金額,稅收金額,是填0,還是填投資收益的金額?
合同結(jié)算科目什么時(shí)候轉(zhuǎn)為收入
在12月報(bào)表已經(jīng)不能動了,原因是電量度數(shù)補(bǔ)貼交了增值稅但是記到營業(yè)外收入了,所以導(dǎo)致利潤表上營業(yè)收入+營業(yè)外收入才等等于增值稅納稅納稅申報(bào)表上的金額,老師該怎么操作合適呢?
你好,這個(gè)跟增值稅納稅申報(bào)表沒關(guān)系呀。 你只要調(diào)整附加稅的就可以了。
利潤表上營業(yè)收入不等于增值稅納稅納稅申報(bào)表上的金額,老師這樣沒關(guān)系嗎?
你好,為什么對不上?收入不是應(yīng)該對得上嗎?
有個(gè)電量補(bǔ)貼記成營業(yè)外收入了,但是交了增值稅,報(bào)稅的時(shí)候這個(gè)補(bǔ)貼記不開票收入了,導(dǎo)致納稅表比利潤表收入多了,
你好,你這個(gè)建議你更正申報(bào)一下。 電量補(bǔ)貼是稅務(wù)局讓你交增值稅的嗎?
不是, 是問了別的老師, 說這個(gè)對于數(shù)量的補(bǔ)貼需要交增值稅的,老師,更正申報(bào)后增值稅少了,所以附加稅也會少,我意思報(bào)表不能改動了, 不就賬面變成多計(jì)提了, 可以1月份少計(jì)提嗎?
您好這個(gè)要不要交增值稅是要稅務(wù)局核定的。 你一定要少提也是可以的,只是查到了,就看稅務(wù)局怎么認(rèn)定了。 最多也就是讓你調(diào)整一下。