您好,可以,我們的企業(yè)搞活動合同就行,還有一個簡單的方法,就入一個科目,自然就抵了,不用應付帳款-貨款。和 應付帳款-備用金,就是應付賬款
我們單位的工會經(jīng)費是從工資里代扣代繳的借管理費用工資貸其他應付款-工會經(jīng)費,借其他應付款-工會經(jīng)費貸現(xiàn)金,工會收到錢借現(xiàn)金貸會員活動費,因為工會沒有銀行開戶,只可以走現(xiàn)金,這樣做對嗎,有人說不符合規(guī)定
老師,有個問題要咨詢下你,做的外賬會計中有沒有做電商行業(yè)的?我內(nèi)賬的銷售收入,先掛:借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入(不考慮稅),款到支付寶,借:其他貨幣資金-支付寶,貸:應收賬款,提現(xiàn)到銀行之后,借:銀行存款,貸:其他貨幣資金,這邊外賬是沒有通過其他貨幣資金核算的,銷售直接掛借方應收賬款,回貨款提現(xiàn)到對公賬戶,借:銀行存款,貸:應收賬款,支付寶流水賬單沒有導過,后臺扣的傭金服務費,直接做現(xiàn)金支出,沒有通過其他貨幣資金可以嗎?我們內(nèi)賬刷單那些也掛了往來,我是直接借:應收賬款90,銷售費用(傭金,服務費等)10.貸:主營業(yè)務收入,借:銀行存款90,貸:應收賬款90,后臺傭金,服務費我直接對沖收入了
老師好,公司經(jīng)營資金緊張,股東借入款金額很大,現(xiàn)在股東會代收、代付一些貨款,請問借入我掛賬在其他應付款-股東,股東代收貨款我確認收入就抵消股東借款就行了是嗎?需要什么附件,自己寫個收據(jù)嗎?股東代付的貨款,有他的支付憑證,請問老師委托代收代付可以做一個委托書嗎?是每筆都做還是一年做一次就行?,F(xiàn)在這種情況很多,他收到的錢不愿意交回來,因為他借給公司很多錢。
老師,我現(xiàn)在的一家公司需要做內(nèi)賬,對方打款到我們公賬,按打款金額的6%收取稅點,會計分錄可以這樣嗎 借:銀行存款 貸:其他應付款 其他業(yè)務收入-稅點, 用私帳回款后 借:其他應付款 貸:銀行存款(私帳會有多個,需要單獨設嗎)
老師請問一下,我們拍賣會有政策可以貸委托方(個人)開成交價代收貨款發(fā)票,不征稅的,不計入應稅收入,那是不是這個發(fā)票我不需要做什么,還是按照我以前做, 收到錢 借:銀行存款 貸:應付賬款(成交價及傭金) 開了發(fā)票(成交價和傭金),成交價不需要做,成交價發(fā)票和傭金發(fā)票一起附在這張憑證上 借:應付賬款(傭金) 貸:收入 增值稅 這個月或者下個月付給委托方 借:應付帳款(成交價) 貸:銀行 可以嗎
補計提2年前的工資,已經(jīng)發(fā)了。借未分配利潤,貸應付職工工資。 但是在年報里怎么體現(xiàn)呢?填寫在哪里
河北省營業(yè)執(zhí)照注銷賬務處理及流程
企業(yè)所得稅年報過了今天還能修改嗎
老師,假設一個個人,接了一個消防工程,掛靠在另外一家建筑公司B公司,工程總價價稅合計300萬,B公司收取10%的管理費,也就是30萬。個人這邊有一家商貿(mào)公司C公司能夠提供材料,還有一家勞務公司D公司能夠提供勞務,所以和B公司簽了兩份合同。站在B公司的角度他要交的銷項稅額是300/1.09*0.09=24.77萬。如果當時談的那10%的管理費用占比的銷項稅額由B公司自己承擔,那C材料公司需要開多少材料發(fā)票才能抵扣平B公司的銷項稅呢?老師可以教一下詳細的計算步驟嗎?謝謝了
收到已注銷公司承兌匯票怎么做帳,錢已到帳,對方不需要開票
收到已注銷公訂承兌匯票怎么做帳
計提當月的人員工資,還未發(fā)放,必須要申報個稅嗎
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進項票,原料票開不上,咋辦
就是庫存賬面過高,高個四五百萬,老師您讓虛高銷售,折價,具體怎么操作?會計分錄呢
差旅費只能是本公司員工發(fā)生的才能記差旅費,其他單位的人能進差旅費嗎
有合同但是沒有具體費用的,因為簽合同之前都不知道具體費用的, 之前未了好計算分開了,我摘要寫:從貨款扣應補交活動費用可以嗎
扣幾家企業(yè)的費用,我都是一筆做進去的,部分貨款轉活法費用
您好,那也行的,我們沖平往來,也沒有成本費用科目
沒有,有時摘要都不知道怎么寫,到底寫清楚還是模糊寫
您好,模糊寫,某公司活動費結算
我沒有寫那個那個公司的,直接寫從貨款扣應各企業(yè)應補交的費用
您好,寫從貨款扣應各企業(yè)應補交的費用,也行的,
好的,那請問一下我公司預付的費用我做了其他應收款,各公司叫的活動費用我做了其他應付-備用金,現(xiàn)在要互沖,我摘要寫預先預付活動費用收回,之后總和一筆對沖可以嗎,摘要這么寫可以嗎
您好,可以的呢, 咱自己能把這個賬算清寫好分錄就是可以的
反正基本上做平了就是,我也說不清楚了,剩下就備用金少了5千多,有2家企業(yè)沒有交費用導致的,我轉成了其他其他應收款-活動費用,掛在那里了,下一年度,看看能不能追回,你能我是不是只能做營業(yè)外支出,需要什么憑據(jù)嗎,
您好,其他其他應收款-活動費用,掛在那里好,轉為營業(yè)外支出? ?不能稅前扣除的,這是要納稅調增的
那不管他,因為還不確認能不能追回
您好,是的呢,掛著,明年可能收回來
好的,最主要是這些對沖的我都沒有憑據(jù)的,可以的話就沒有問題了,謝謝
請問一下,這里申報的未開票銷售額是含稅還是不含稅
上面沒有像開票的有寫不含稅銷售額,未開票的沒有寫
您好,這里未開票收入是未稅金額哦
那就是不含稅的對吧,還有請問一下小規(guī)模的,稅率3%減按1%,不達到30萬又是免稅的,那申報上面的下一步的顯示的免稅稅額是3%的稅額還是1%的稅額
您好,免稅是是1%的稅額的
為什么15萬多,免稅稅額會是4500多呢
您好,能看一下申報表的數(shù)據(jù)么