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請問一下,往來互轉需要憑據(jù)嗎,我們幾家企業(yè)搞活動,我們?yōu)橹鞯模枰疹A交費用,做在其他應付賬款-備用金,代收貨款,做其他應付款-貨款,有些人沒有交費用或者交不夠,從他的貨款里扣,所以做 借:應付帳款-貨款。貸:應付帳款-備用金,可是沒有像銀行收的回單憑據(jù)可以嗎

2024-01-12 18:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-12 18:33

您好,可以,我們的企業(yè)搞活動合同就行,還有一個簡單的方法,就入一個科目,自然就抵了,不用應付帳款-貨款。和 應付帳款-備用金,就是應付賬款

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快賬用戶2428 追問 2024-01-12 19:21

有合同但是沒有具體費用的,因為簽合同之前都不知道具體費用的, 之前未了好計算分開了,我摘要寫:從貨款扣應補交活動費用可以嗎

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快賬用戶2428 追問 2024-01-12 19:23

扣幾家企業(yè)的費用,我都是一筆做進去的,部分貨款轉活法費用

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齊紅老師 解答 2024-01-12 19:26

您好,那也行的,我們沖平往來,也沒有成本費用科目

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快賬用戶2428 追問 2024-01-12 19:27

沒有,有時摘要都不知道怎么寫,到底寫清楚還是模糊寫

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齊紅老師 解答 2024-01-12 19:28

您好,模糊寫,某公司活動費結算

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快賬用戶2428 追問 2024-01-12 19:29

我沒有寫那個那個公司的,直接寫從貨款扣應各企業(yè)應補交的費用

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齊紅老師 解答 2024-01-12 19:30

您好,寫從貨款扣應各企業(yè)應補交的費用,也行的,

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快賬用戶2428 追問 2024-01-12 19:33

好的,那請問一下我公司預付的費用我做了其他應收款,各公司叫的活動費用我做了其他應付-備用金,現(xiàn)在要互沖,我摘要寫預先預付活動費用收回,之后總和一筆對沖可以嗎,摘要這么寫可以嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-12 19:35

您好,可以的呢, 咱自己能把這個賬算清寫好分錄就是可以的

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快賬用戶2428 追問 2024-01-12 19:47

反正基本上做平了就是,我也說不清楚了,剩下就備用金少了5千多,有2家企業(yè)沒有交費用導致的,我轉成了其他其他應收款-活動費用,掛在那里了,下一年度,看看能不能追回,你能我是不是只能做營業(yè)外支出,需要什么憑據(jù)嗎,

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齊紅老師 解答 2024-01-12 19:50

您好,其他其他應收款-活動費用,掛在那里好,轉為營業(yè)外支出? ?不能稅前扣除的,這是要納稅調增的

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快賬用戶2428 追問 2024-01-12 20:10

那不管他,因為還不確認能不能追回

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齊紅老師 解答 2024-01-12 20:11

您好,是的呢,掛著,明年可能收回來

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快賬用戶2428 追問 2024-01-12 20:27

好的,最主要是這些對沖的我都沒有憑據(jù)的,可以的話就沒有問題了,謝謝

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快賬用戶2428 追問 2024-01-12 20:28

請問一下,這里申報的未開票銷售額是含稅還是不含稅

請問一下,這里申報的未開票銷售額是含稅還是不含稅
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快賬用戶2428 追問 2024-01-12 20:29

上面沒有像開票的有寫不含稅銷售額,未開票的沒有寫

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齊紅老師 解答 2024-01-12 20:32

您好,這里未開票收入是未稅金額哦

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快賬用戶2428 追問 2024-01-12 20:34

那就是不含稅的對吧,還有請問一下小規(guī)模的,稅率3%減按1%,不達到30萬又是免稅的,那申報上面的下一步的顯示的免稅稅額是3%的稅額還是1%的稅額

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齊紅老師 解答 2024-01-12 20:36

您好,免稅是是1%的稅額的

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快賬用戶2428 追問 2024-01-12 20:37

為什么15萬多,免稅稅額會是4500多呢

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齊紅老師 解答 2024-01-12 20:38

您好,能看一下申報表的數(shù)據(jù)么

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您好,可以,我們的企業(yè)搞活動合同就行,還有一個簡單的方法,就入一個科目,自然就抵了,不用應付帳款-貨款。和 應付帳款-備用金,就是應付賬款
2024-01-12
你好!活動也是非盈利的嗎?
2024-10-23
您好,您收款對應的業(yè)務是?您收款就掛往來?
2023-02-28
沒問題,這相關銀行單據(jù)相互對應就可以了
2021-09-27
在這種情況下,賬上需要把企業(yè)付款的費用做進賬里,具體處理如下: 一、收到企業(yè)預付款時 假設收到企業(yè)預付款 40000 元(扣除已直接付款部分后的金額)。 借:銀行存款 40000 貸:預收賬款 —XX 企業(yè) 40000 二、記錄企業(yè)直接付款的費用 雖然這些費用不是從你單位直接支付,但為了完整反映活動的收支情況,應進行記錄。假設企業(yè)直接付款的費用為 10000 元。 借:業(yè)務活動成本 —XX 活動費用 10000 貸:應付賬款 —XX 企業(yè) 10000 三、活動結束結算服務費時 假設按約定應收取服務費為 5000 元。 借:預收賬款 —XX 企業(yè) 40000 借:應付賬款 —XX 企業(yè) 10000 貸:業(yè)務活動收入 — 服務費收入 5000 貸:銀行存款 45000(返還多收的預付款或支付應退款項)
2024-10-23
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