你好 明天打你們的12345轉(zhuǎn)社保專(zhuān)線(xiàn)處理一下的 我們這里還在單獨(dú)的軟件報(bào)社保的
老師好!因?yàn)橐咔榈年P(guān)系上半年我們學(xué)校年初沒(méi)有及時(shí)繳納教職工的社保費(fèi),財(cái)政直付的單位部分也沒(méi)有繳,后來(lái)稅務(wù)催的緊,領(lǐng)導(dǎo)讓我們單位個(gè)人一起交,于是三月份一下子打了十四萬(wàn)多,六月份的時(shí)候稅務(wù)又退回了10萬(wàn)多,請(qǐng)問(wèn)退回來(lái)的10萬(wàn)多這筆錢(qián)要怎么記賬呢?這個(gè)不能算收入吧?
我這里遇到個(gè)特別的情況 就是現(xiàn)在七月調(diào)了基數(shù), 可是人事還沒(méi)調(diào)好就扣款了,(人事負(fù)責(zé)截圖的那些數(shù)據(jù),社保公積) 然后為了讓7月的繳費(fèi)基數(shù)是體現(xiàn)調(diào)整后的,人事核算工資的時(shí)候現(xiàn)在吧那些調(diào)整基數(shù)了的人員,比如,多交了的就從個(gè)人部分扣回來(lái)給回單位,少交的就對(duì)應(yīng)處理, 我現(xiàn)在不知道做個(gè)稅扣繳模板,要取哪里的數(shù),。如果取人事調(diào)整1的數(shù),導(dǎo)入個(gè)稅系統(tǒng)顯示超過(guò)上限。如果取社保公積金網(wǎng)頁(yè)導(dǎo)出來(lái)的數(shù),就跟工資表對(duì)不上 那現(xiàn)在這個(gè)模板得怎么做呀
老師您好,建筑勞務(wù)公司辦理資質(zhì)給資質(zhì)人員交的社保要怎么做賬務(wù)處理?養(yǎng)老和失業(yè)只交了7月份,工傷保險(xiǎn)交了7月8月9月,單位和個(gè)人承擔(dān)部分合計(jì)是53185.96元。 現(xiàn)在的情況是,代辦說(shuō)不能給這些人走工資申報(bào)個(gè)稅, 我這邊應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢? 一開(kāi)始是代辦人在大廳用個(gè)人的卡給繳納的7月和8月的社保費(fèi),在9月份,我在公戶(hù)給他轉(zhuǎn)了他交的相應(yīng)金額。9月份是我在電子稅務(wù)局從公戶(hù)里扣繳的。
10)編制甲公可2022年5月31日繳納日印花稅時(shí)的會(huì)計(jì)分錄3甲公司增值稅采用一般計(jì)稅方法,2022年11月30日發(fā)生如下職工費(fèi)酬業(yè)務(wù):(1)計(jì)算分配本月應(yīng)付職工工資1000000元(其中生工人工資600000元,車(chē)間管理人員工資120000元,廠(chǎng)部管理部門(mén)人員工資200000元,銷(xiāo)售人員工資50000元在建工程人員工30000元)。(2)月末分別按工資總額的8%、20%、2%、10.5%、2%和2.5%計(jì)提醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)。(我需要賬務(wù)處理,最好有計(jì)算過(guò)程,我想看一下是怎么得出來(lái)的)
老師您好,我新接收了一家公司給他做代理記賬,但是他之前一直都沒(méi)有做賬的,有在公戶(hù)上邊扣社保,電子稅務(wù)局上面沒(méi)有顯示有在冊(cè)人員,在社保費(fèi)清繳里的稅收完稅證明里,能查詢(xún)到險(xiǎn)種及繳納的金額,應(yīng)該是私人自己去社保局繳納的社保,但是又在公戶(hù)里邊扣款,應(yīng)該怎么處理呢?這個(gè)做匯算清繳和工商年報(bào)的時(shí)候,要把社保的做進(jìn)去嗎?還有他之前全部都是零申報(bào)的,那我要把他之前的帳都補(bǔ)回去嗎?
老師,那是說(shuō)之前的明細(xì)賬和現(xiàn)在正確的明細(xì)賬的差額就可以作為最后一筆分錄的原始憑證了嗎
老師要付勞務(wù)費(fèi)30003.36,我叫對(duì)方把勞務(wù)發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái),您幫忙看看要扣對(duì)方多少個(gè)稅
?當(dāng)普票及專(zhuān)票未超過(guò)30萬(wàn)時(shí),可以享受以下優(yōu)惠政策?: ?1、普票未超過(guò)30萬(wàn)?: 如果您的普通發(fā)票金額未超過(guò)30萬(wàn)元,那么這部分銷(xiāo)售額是全額免稅的?。 ?2、專(zhuān)票未超過(guò)30萬(wàn)?: 如果您的專(zhuān)用發(fā)票金額未超過(guò)30萬(wàn)元,那么這部分銷(xiāo)售額需要按照1%的征收率繳納增值稅,而不是3%?。 ?3、混合開(kāi)票未超過(guò)30萬(wàn)?: 如果您的普通發(fā)票和專(zhuān)用發(fā)票混合開(kāi)票的總額未超過(guò)30萬(wàn)元,普通發(fā)票部分免稅,專(zhuān)用發(fā)票部分按1%的征收率繳納增值稅?。 4.混合開(kāi)票超過(guò)30萬(wàn),普票還免稅嗎
老師,這幾天我們這邊水災(zāi),公司的貨物受損,要怎樣留證據(jù)啊?要通過(guò)什么部門(mén)鑒定不?還是我們公司已經(jīng)做賬就好了
付的備用金應(yīng)該做什么?
24年收入做少了,25年補(bǔ)的,還補(bǔ)的稅,怎么做賬呢?
老師,你好,公司注銷(xiāo),幫我看下報(bào)表上那些需要處理,怎么處理,賬怎么做呢?謝謝
老師你好,個(gè)人如果有經(jīng)紀(jì)代理業(yè)務(wù),到稅務(wù)代開(kāi)發(fā)票,除了代開(kāi)發(fā)票的稅點(diǎn)外,還要代扣個(gè)人所得稅嗎,如果代扣個(gè)人所得稅的話(huà),是否算勞務(wù)費(fèi)
老師代賬之前報(bào)銷(xiāo)有發(fā)票走費(fèi)用掛其他應(yīng)付款個(gè)人,有的是沒(méi)發(fā)票走費(fèi)用掛應(yīng)付個(gè)人,實(shí)際上這個(gè)款用現(xiàn)金已經(jīng)轉(zhuǎn)給個(gè)人了,清算怎么處理一下
期末凈資產(chǎn)是不是填所有者權(quán)益金額
其他賬單都出來(lái)了,就是基本醫(yī)保這一項(xiàng)沒(méi)出來(lái),
有這樣的情況,有時(shí)候是他們系統(tǒng)出問(wèn)題了