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請問到年末了,會計里有部分管理費用在匯算清繳的時候要轉(zhuǎn)出的,分錄怎么做啊,要在期間損益結(jié)轉(zhuǎn)之前做分錄嗎

2024-01-12 17:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-12 17:32

直接匯算的表里邊調(diào)整,不需要調(diào)賬。

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快賬用戶3581 追問 2024-01-12 17:33

賬務(wù)不需要調(diào)整,只在企業(yè)所得稅年度報表里調(diào)整是嗎,那4季度的企業(yè)所得稅還是根據(jù)實際的填寫嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-12 17:36

是滴,4季度的企業(yè)所得稅還是根據(jù)實際的填寫

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快賬用戶3581 追問 2024-01-12 17:38

那我公司在結(jié)完12月的賬務(wù)后是虧損的,結(jié)轉(zhuǎn)完本年利潤之后,還有沒有憑證要寫,這樣是不是一整年的賬務(wù)都處理完了

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齊紅老師 解答 2024-01-12 17:39

沒有憑證的了哈,完事了

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直接匯算的表里邊調(diào)整,不需要調(diào)賬。
2024-01-12
同學(xué)你好 結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤就可以
2023-06-15
你好,具體的這個是什么費用的?
2022-05-24
您好,如果你用以前這個科目調(diào)整的,按說匯算清繳的時候你要調(diào)增調(diào)減啊,因為是業(yè)務(wù)招待費
2022-02-10
您好,需要,這個分錄是 借 本年利潤 貸 利潤分配——未分配利潤
2022-01-10
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