你好,企業(yè)所得稅是按照季度預(yù)繳一定金額的稅款,年度匯算時(shí)多退少補(bǔ)相應(yīng)稅款。

老師,季度預(yù)繳的所得稅,如果匯算清繳的時(shí)候算出來(lái)不用交,是做退稅是嗎?
老師,公司前三季度預(yù)交所得稅4000,第四季度虧損了,那么第四季度所得稅是不是應(yīng)該不用繳納,全面所得稅匯算清繳的時(shí)候多交的所得稅應(yīng)該怎么處理
老師你好,如果一季度預(yù)繳了所得稅7萬(wàn),到了四季度如果需要繳納所得稅3萬(wàn)的話,四季度的3萬(wàn)元是不是就跟一季度的7萬(wàn)元一樣預(yù)繳,然后在匯算清繳的時(shí)候清算,多退少補(bǔ)呢。
第四季度所得稅如果繳納了,匯算清繳的時(shí)候是不是就不用交了?還是必須得匯算清繳時(shí)候交
如果三季度交了企業(yè)所得稅,四季度虧損了,則四季度必須要退稅嗎?還是匯算清繳的時(shí)候才會(huì)退稅?
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)購(gòu)入原木按10%抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,是為什么?
老師你好,想問(wèn)下就是我們和另外一家公司有關(guān)聯(lián),員工社保都是我們公司的,但是在另一家公司做事,每次端午節(jié)等大的節(jié)日會(huì)給員工發(fā)放現(xiàn)金1000元郵寄員工父母,公司沒(méi)有現(xiàn)金所以另一個(gè)公司給的現(xiàn)金,而且每個(gè)月公司也會(huì)已工資形式補(bǔ)過(guò)來(lái),因?yàn)楣緵](méi)有錢之前都是跟這個(gè)公司借的公賬發(fā)放的工資,另一個(gè)公司工資單里面有扣500員工工資,因?yàn)檫@1000是員工承擔(dān)500公司承擔(dān)500,那我這個(gè)現(xiàn)金1000要不要公司單獨(dú)記賬呢借款?
老師現(xiàn)在購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn)如果不取得發(fā)票,以后處置會(huì)有什么影響?現(xiàn)在的折舊在所得稅前扣除受影響嗎?我們是小規(guī)模公司。
老師,您好,我們是貨運(yùn)公司,我們的車出了事故,收到了一筆50萬(wàn)的保險(xiǎn)公司理賠款,這筆款完了打給死者家屬,我應(yīng)該怎么寫分錄,二級(jí)明細(xì)應(yīng)該怎么寫
我們公司主營(yíng)是銷售設(shè)備,成本有料和人工構(gòu)成,設(shè)備在初步安裝后發(fā)到客戶現(xiàn)場(chǎng),這樣先開票60%,到客戶現(xiàn)場(chǎng)還會(huì)產(chǎn)生人工調(diào)試的成本,調(diào)試驗(yàn)收后在開票40%,那么怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市領(lǐng)用商品會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,這種風(fēng)險(xiǎn)怎么處理,詳細(xì)說(shuō)一下
制造業(yè)一定要有研發(fā)費(fèi)用嗎?
原來(lái)的300萬(wàn)利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會(huì)開紅字發(fā)票嗎?


填寫所得稅季報(bào)表,利潤(rùn)直接彌補(bǔ)虧損了,我不想彌補(bǔ)怎么填寫
你好,以前年度的彌補(bǔ)虧損申報(bào)時(shí)會(huì)自動(dòng)彌補(bǔ)。
這樣匯算清繳的時(shí)候也不用交稅是吧 彌補(bǔ)完了
你好,匯算的時(shí)候還需要根據(jù)匯算結(jié)果確定是否納稅。如果出現(xiàn)匯算的時(shí)候有應(yīng)納稅所得額,高于本次彌補(bǔ)虧損后的金額,還是需要交稅的。匯算后還可繼續(xù)彌補(bǔ)虧損。
如果跟本次數(shù)據(jù)一樣呢
你好,匯算如果沒(méi)有調(diào)整項(xiàng),數(shù)據(jù)一致,就不需要再納稅。