你好 1.計提法定盈余公積和結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是在年終結(jié)賬后,結(jié)轉(zhuǎn)完損益后再做 分錄是對的
20年計提了盈余公積借 :利潤分配–提取法定盈余公積 貸盈余公積–法定盈余公積 可是年末為結(jié)轉(zhuǎn)。借;利潤分配——未分配利潤,貸;利潤分配——提取法定盈余公積 這個22年 怎么補(bǔ)
老師 年末 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 到利潤分配是這樣嗎? 借:本年利潤 貸:利潤分配——未分配利潤 借:利潤分配——提取法定盈余公積 貸:盈余公積——法定盈余公積 借:利潤分配——未分配利潤 貸:利潤分配——提取法定盈余公積 盈余公積也是利潤分配下的明細(xì)科目,提取盈余公積減少未分配利潤。 未分配利潤和盈余公積都是留存收益,是股東可分配的利潤。
老師,我去年做的計提盈余公積是這么做的:借:利潤分配-未分配利潤。貸:盈余公積:法定盈余公積。是不是做錯了?是不是應(yīng)該先借:借:利潤分配:提取法定盈余公積,貸:盈余公積:法定盈余公司。然后再結(jié)轉(zhuǎn)盈余公積:借利潤分配:未分配利潤,貸:利潤分配-提取法定盈余公積。謝謝老師
計提法定盈余公積和結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤都是在年終結(jié)賬后,結(jié)轉(zhuǎn)完損益再做么?計提法定盈余公積 借 利潤分配-未分配利潤 貸利潤分配-法定盈余公積? 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,有盈利。借本年利潤 貸利潤分配-未分配利潤?
計提法定盈余公積和結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤都是在年終結(jié)賬后,結(jié)轉(zhuǎn)完損益再做么?計提法定盈余公積 借 利潤分配-未分配利潤 貸利潤分配-法定盈余公積? 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,有盈利。借本年利潤 貸利潤分配-未分配利潤? 分錄是否正確
交通費(fèi)是實報實銷吧,交通補(bǔ)貼是固定發(fā)放金額,需要交個稅吧
未開票收入怎么做分錄,在匯算清繳怎么申報,之后紅沖嗎
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
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取值就是結(jié)轉(zhuǎn)損益后,未分配利潤數(shù)么?12月做了一筆以前年度損益調(diào)整,導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)差著損益調(diào)整的。調(diào)整的以前年度損益是22年企業(yè)所得稅
結(jié)轉(zhuǎn)損益后,未分配利潤的數(shù)字哈? ?以前年度不影響的哈
我們做了一筆調(diào)整分錄 涉及以前年度損益調(diào)整科目,結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證中,本年利潤金額加上了以前年度損益調(diào)整數(shù)了,結(jié)轉(zhuǎn)后單獨(dú)手工做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時,賬內(nèi)不含損益調(diào)整金額,
嗯? 是正常的操作的哈?