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老師稅控盤300 服務(wù)費(fèi) 20不可以抵扣 分錄是 借:管理費(fèi)用20,應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款280 貸 銀行存款300對(duì)嗎

2024-01-12 13:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-12 13:28

借管理費(fèi)用300,貸銀行存款。

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齊紅老師 解答 2024-01-12 13:28

需要抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款,借管理費(fèi)用附屬280。

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快賬用戶9700 追問 2024-01-12 13:42

現(xiàn)在不抵扣直接做管理費(fèi)用300對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-12 13:42

對(duì)的,對(duì)的,是這么做的。

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快賬用戶9700 追問 2024-01-12 13:42

實(shí)際抵扣在做,下面的分錄

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齊紅老師 解答 2024-01-12 13:43

是的,對(duì)的,是這么做的。

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借管理費(fèi)用300,貸銀行存款。
2024-01-12
你好,直接做減免稅款不計(jì)入費(fèi)用 借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款300 貸:銀行存款 300。如果企業(yè)放棄減免稅款,可入管理費(fèi)用300
2024-01-13
你好這個(gè)借:管理費(fèi)用280貸:銀存? ?按這個(gè)做抵減時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款280借:管理費(fèi)用-280
2021-05-28
你好 對(duì) 分錄 是正確的?
2022-03-08
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅80;貸:管理費(fèi)用280 不是紅字 要是記紅字要寫在借方?
2021-02-24
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