原分錄紅沖多計(jì)提的金額就是
老師你好,我們有部分訂單收款不開(kāi)票,分錄是借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,對(duì)不?增值稅稅率多少咧
老師你好,當(dāng)時(shí)增值稅多預(yù)提分錄是 借、應(yīng)收賬款,貸、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交增值稅,那這個(gè)多預(yù)提增值稅轉(zhuǎn)出分錄還是你說(shuō)的那樣做嗎?
老師,我們有一筆收入去年已經(jīng)做了無(wú)票收入,當(dāng)時(shí)做的分錄是: 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交增值稅 今年給對(duì)方又開(kāi)了發(fā)票,這筆分錄 借:預(yù)收賬款 紅字 貸:以前年度損益調(diào)整 紅字 貸:應(yīng)交增值稅 紅字 借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交增值稅 這樣做對(duì)不對(duì)?
請(qǐng)問(wèn)內(nèi)賬,根據(jù)當(dāng)月實(shí)際收入和成本預(yù)提增值稅(和實(shí)際開(kāi)票不一樣),到時(shí)候多退少補(bǔ)。請(qǐng)問(wèn)分錄:借:應(yīng)收賬款(含稅)貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(含稅) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(含稅) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(含稅) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-預(yù)提增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)提增值稅,這個(gè)分錄是對(duì)的嗎? 價(jià)稅不分離不太對(duì)吧?會(huì)重復(fù)計(jì)入成本和收入嗎
老師公司變更股權(quán),經(jīng)營(yíng)范圍,還要變更公司名稱(chēng),變更后的公司100%控股新注冊(cè)公司,這樣未做完變更前,新公司可以先注冊(cè)成立嗎
現(xiàn)代服務(wù),什么情況下能開(kāi)出1個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票?
請(qǐng)問(wèn)一次發(fā)四個(gè)月工資,每個(gè)人合并發(fā)總額,還是要分開(kāi)每個(gè)月發(fā),發(fā)的時(shí)候要備注什么嗎?
請(qǐng)問(wèn)我們給客戶(hù)開(kāi)了一筆機(jī)械設(shè)備的租賃發(fā)票(商貿(mào)企業(yè))金額不到3萬(wàn),但實(shí)際沒(méi)有這個(gè)設(shè)備,這種情況下是不是需要先從有此設(shè)備的那一方索取租賃費(fèi)的發(fā)票才可以?
出口外銷(xiāo)發(fā)票本月開(kāi)少了 已退稅 下月可以補(bǔ)開(kāi)嗎?退稅系統(tǒng)要更正嗎?
老師,若我們委托外地一家公司向我們輸入維修師傅,也就是介紹維修師傅給我們,我們支付相對(duì)應(yīng)的介紹費(fèi),對(duì)方會(huì)開(kāi)什么稅目的發(fā)票給我們?
公司工商進(jìn)入黑名單了,稅務(wù)處于清算,可以直接注銷(xiāo)嗎。
有沒(méi)有民辦盈利性高中,就是企業(yè)的,賬務(wù)處理項(xiàng)目明細(xì),哪個(gè)記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,哪個(gè)記其他業(yè)務(wù)收入,哪個(gè)是代收計(jì)入其他應(yīng)付款,比如課本費(fèi),伙食費(fèi),軍訓(xùn)費(fèi),校服,卷子的費(fèi)用
我們是一個(gè)租賃獨(dú)資企業(yè)小規(guī)模,今天稅務(wù)打電話(huà)說(shuō),我們的報(bào)表有問(wèn)題,說(shuō)申報(bào)的成本與取得發(fā)票及申報(bào)工資成本票不一致,賬上有暫估成本票,老師你好,我們現(xiàn)在開(kāi)票回來(lái),能稅前扣除嗎,
老師,建筑業(yè)合同簽訂的是包工包料,但是稅率定的是百分之十三,發(fā)包方讓承攬方給他們開(kāi)具百分之十三的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,這合規(guī)嗎?
具體是怎么寫(xiě)???
?金額是負(fù)數(shù) 借、應(yīng)收賬款, 貸、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交增值稅,
原憑證全部負(fù)數(shù)嗎?
是你多計(jì)提的金額。不是全部