您好,往來款大類肯定是存在風(fēng)險(xiǎn)的
廠房入賬,借固定資產(chǎn) 貸其他應(yīng)付款 到年底了其他應(yīng)付款多了說是有風(fēng)險(xiǎn),請問老師怎么才能夠把其他應(yīng)付款調(diào)賬?
您好,老師,我公司去年11月份,和法人的往來,其他應(yīng)付款法人,60萬,其他應(yīng)收款法人20萬,因?yàn)闆]有調(diào)賬,導(dǎo)致年底的報(bào)表其他應(yīng)收款有個(gè)余額,這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎
請問一下,年底了,其他應(yīng)收款125萬,其他應(yīng)付款32萬,資產(chǎn)總計(jì)2839562.33元,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款余額大了吧,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
請問一下,資產(chǎn)負(fù)債表里,預(yù)收賬款比資產(chǎn)總計(jì)都大。其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款都是零。這樣的資產(chǎn)負(fù)債表正常嗎?其他應(yīng)收款我都給消除了,都借應(yīng)付賬款暫估貸記其他應(yīng)收款了
我公司去年12月31日止,應(yīng)付賬款余額為1200萬元,其他應(yīng)付款余額為1900萬元,預(yù)付賬款余額為1300萬元,其他應(yīng)收款余額為3300萬,請問以上往來余額存在哪些稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
老師,我6月的工資發(fā)了,個(gè)稅沒扣,也沒計(jì)提,現(xiàn)在這個(gè)賬應(yīng)該怎么做呢?
老師,請問銀行賬轉(zhuǎn)錯(cuò),一進(jìn)一出還需要做賬嗎
無形資產(chǎn)的累計(jì)攤銷 第二年的賬面價(jià)值不用減去第一年的攤銷金額嘛
老師做賬的時(shí)候銀行流水借袋方有一方凍結(jié)了,可以訂憑證嗎,有影響嗎
印花稅申報(bào)的時(shí)候銷項(xiàng)開出去的票要交,進(jìn)貨發(fā)票也要交印花稅嗎?
老師,房開公司購買的土地契稅稅率是好多,列入那個(gè)項(xiàng)目
購買燒水壺能計(jì)入辦公費(fèi)用去嗎
老師您好,我們要注銷一家公司,科目對沖之后,應(yīng)付賬款還有十幾萬沒平賬,我該把它轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入還是主營業(yè)務(wù)收入呢?
公司應(yīng)付賬款有掛賬,付款出去,發(fā)票沒收到就沒入賬,導(dǎo)致賬面有掛賬,后面稅務(wù)查下對方發(fā)票是有開了,這些發(fā)票都18.19年,如果我賬上要調(diào)平要怎么做呀,是要補(bǔ)入嗎,還是可以不做,用其他方式調(diào)平呀
固定資產(chǎn)計(jì)提折舊是已發(fā)票時(shí)間的次月還是收到貨暫估入庫的次月就可以?
其他應(yīng)付款過大有逃稅漏稅的風(fēng)險(xiǎn),其他應(yīng)收款夠大的話,有視同分紅的風(fēng)險(xiǎn)
您看我們資產(chǎn)負(fù)債表這其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款數(shù)合適嗎?
您得看是不是同一個(gè)人的業(yè)務(wù)記入了進(jìn)入到了不同科目才行
比如說要是不同公司就不能沖銷
資產(chǎn)負(fù)債表重分類后就是這個(gè)數(shù),其他其他應(yīng)付款八萬多,其他應(yīng)收款九十多萬
我覺得不能隨便沖銷的,你得看明細(xì)科目的情況決定
其實(shí)其他應(yīng)收款大,錢就是被老板給轉(zhuǎn)個(gè)人戶了,可以做一筆,應(yīng)收賬款老板貸記其他應(yīng)收款嗎?
你這樣,應(yīng)收餓不就是又變大了嗎
應(yīng)收賬款大了也有問題嗎?
比其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款強(qiáng)點(diǎn)吧,你要是想調(diào)整也只能是這么人為調(diào)整了
沒有開那多票款?這不可那樣做呢?那怎么辦???其他應(yīng)收款125萬怎么解決?
這種情況既然轉(zhuǎn)給老板了,只要是讓老板拿想回來中上那些錢才行
年底其他應(yīng)收款需要?dú)w零嗎?
如果這個(gè)錢就是借給老板的話,最好年底先歸還了,然后再借出去