您好,往來款大類肯定是存在風(fēng)險的
廠房入賬,借固定資產(chǎn) 貸其他應(yīng)付款 到年底了其他應(yīng)付款多了說是有風(fēng)險,請問老師怎么才能夠把其他應(yīng)付款調(diào)賬?
您好,老師,我公司去年11月份,和法人的往來,其他應(yīng)付款法人,60萬,其他應(yīng)收款法人20萬,因為沒有調(diào)賬,導(dǎo)致年底的報表其他應(yīng)收款有個余額,這樣有風(fēng)險嗎
請問老師!科目余額表其他應(yīng)收款是382.76元,其他應(yīng)付款借方是538.11元;資產(chǎn)負債表其他應(yīng)收款是920.87元,其他應(yīng)付款是538.11元;對嗎?為什么?謝謝老師!
請問一下,年底了,其他應(yīng)收款125萬,其他應(yīng)付款32萬,資產(chǎn)總計2839562.33元,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款余額大了吧,有風(fēng)險嗎?
請問一下,資產(chǎn)負債表里,預(yù)收賬款比資產(chǎn)總計都大。其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款都是零。這樣的資產(chǎn)負債表正常嗎?其他應(yīng)收款我都給消除了,都借應(yīng)付賬款暫估貸記其他應(yīng)收款了
老師,就是手撕定額發(fā)票5元面值的,存根聯(lián)丟了9本,一定要去國稅繳銷么,一定要去國稅繳銷么,稅都是按照無票收入早就報掉了
老師我們公司是一般納稅人,問一下老師專票和普票怎么換算呢?
老師還有一個問題農(nóng)民合作社二次分紅剩余盈余需要繳納個人所得稅,那個稅由合作社自行申報交稅嗎
老師 房企賣房,一般納稅人,一般方法,減地款,為啥不減地稅算土增的時候就扣了地稅,想知道原理
你好,小企業(yè)會計準則和企業(yè)會計準則怎么辯別,有什么不同
小規(guī)模交增值稅是1%交嗎?如果一個季度我們開票金額是20萬,是不是應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入?如果開票金額是35萬,應(yīng)交增值稅就不轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了?
你好,老師。我們是通訊行業(yè)的經(jīng)銷商。廠家那邊有個業(yè)務(wù)辦業(yè)務(wù)送話費的活動。話費是我們先墊付給客戶那邊充值進去,這個就產(chǎn)生了成本。但是廠家開增值稅電子普通發(fā)票項目有預(yù)付卡。我這邊這個發(fā)票能稅前扣除嗎?
小規(guī)模交增值稅是按1 %交是嗎?
怎么申報,1-6月工資5000元社保也是按照基數(shù)繳納 ,7月往后6000但是現(xiàn)在還是按5000申報社保基數(shù)繳納的,這個需要怎么調(diào)整,怎么在電子稅務(wù)局申報
老師請問一下我們公司準備實收資本實繳,但是老板沒有這么多錢,只有過橋,那這個后邊掛那么大的往來,有沒有什么辦法可以處理呀,還是我想問一下老師,會計能解決成本問題,能解決企業(yè)缺發(fā)票的問題嗎,我們老板說的,你是會計,你是專業(yè)的,你來想辦法,搞得我都無語了
其他應(yīng)付款過大有逃稅漏稅的風(fēng)險,其他應(yīng)收款夠大的話,有視同分紅的風(fēng)險
您看我們資產(chǎn)負債表這其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款數(shù)合適嗎?
您得看是不是同一個人的業(yè)務(wù)記入了進入到了不同科目才行
比如說要是不同公司就不能沖銷
資產(chǎn)負債表重分類后就是這個數(shù),其他其他應(yīng)付款八萬多,其他應(yīng)收款九十多萬
我覺得不能隨便沖銷的,你得看明細科目的情況決定
其實其他應(yīng)收款大,錢就是被老板給轉(zhuǎn)個人戶了,可以做一筆,應(yīng)收賬款老板貸記其他應(yīng)收款嗎?
你這樣,應(yīng)收餓不就是又變大了嗎
應(yīng)收賬款大了也有問題嗎?
比其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款強點吧,你要是想調(diào)整也只能是這么人為調(diào)整了
沒有開那多票款?這不可那樣做呢?那怎么辦???其他應(yīng)收款125萬怎么解決?
這種情況既然轉(zhuǎn)給老板了,只要是讓老板拿想回來中上那些錢才行
年底其他應(yīng)收款需要歸零嗎?
如果這個錢就是借給老板的話,最好年底先歸還了,然后再借出去