看你本年累計(jì)的借方,就是你本年實(shí)際繳納的金額

老師計(jì)提增值稅的時(shí)候,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,繳納的時(shí)候,借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:銀行存款,那我怎么看哪個(gè)科目可以看出來我一共繳納了多少稅費(fèi)?
老師,我月末每次結(jié)轉(zhuǎn)稅金是, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額。借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,我看好多人都是要用應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,我應(yīng)該用哪個(gè)
老師,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅從哪看交了多少,結(jié)完賬什么都沒了
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 3,571,292.75 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 354,105.72 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 3,927,323.38 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 1,924.91 老師,轉(zhuǎn)出未交增值稅從哪里查詢,我查了明細(xì)直接結(jié)轉(zhuǎn)得到的
老師,前會(huì)計(jì)做了一筆結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)的分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅小規(guī)模納稅人專用 我沒看懂是什么意思
問一下連續(xù)12個(gè)月會(huì)變成一般納稅人,如果超過5,000,000的話,這個(gè)連續(xù)12個(gè)月怎么理解?那比方說25年1月是不是到26年1月?25年2月到26年2月這么看?
老師小規(guī)模企業(yè)季度所得稅有什么優(yōu)惠政策
老師,供應(yīng)商的酒,入賬原價(jià),結(jié)算按照五折,優(yōu)惠的五折貨款怎么做賬
老師,電商刷單的話會(huì)有快遞費(fèi)嗎?
老師,電商企業(yè)(使用電商專用的旺店通耳畔)的攔截訂單一般是怎么走流程?是買家付款、賣家發(fā)貨后買家申請退款,電商平臺(tái)就推單到企業(yè)的erp,然后攔截的貨到了倉庫后倉庫再推單到erp?攔截的單也是要算運(yùn)費(fèi)的是嗎?
老師個(gè)體工商戶去辦理注銷,如果公章丟了,會(huì)直接定為非正常注銷嗎?
老師當(dāng)月收到實(shí)收資本是下月就申報(bào)繳納印花稅嗎?發(fā)票額度電子稅務(wù)局申請后是不是由稅務(wù)專管員申核賦額?
卓越公司財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)模塊例如資產(chǎn)項(xiàng)目已經(jīng)根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)填列完畢,但是資產(chǎn)合計(jì)金額同資產(chǎn)負(fù)債表不一致,又沒有辦法手工修改,請問可以怎樣操作
酒店前臺(tái)借支備用金500元,已銀行支付,當(dāng)月10月也產(chǎn)生了相應(yīng)的費(fèi)用420元,余款80元在11月才退回公司賬戶,10月怎么做賬務(wù)處理
公司收到的預(yù)收賬款年末是不是都得確認(rèn)收入?

