沒什么特別的只是他自己搞的把戲。本來直接使用:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/未交增值稅就行, 因?yàn)樗匆话慵{稅人做了,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額科目,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅交稅

小規(guī)模納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))期末為借方余額負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,期末余額貸方負(fù)數(shù),表示什么意思?
同會計(jì)分錄就是,借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。這是啥意思,為啥前面一大堆借方,后面是貸進(jìn)項(xiàng)
老師,我們是小規(guī)模,開專票,之前會計(jì)記賬借主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅,貸應(yīng)收;結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交稅金;交稅,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交稅金,貸銀存 。這樣銷項(xiàng)稅明細(xì)一直有余額,轉(zhuǎn)出未交增值稅也有余額,是不是丟了一步結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅,如果不做這一步分錄,對不對
小規(guī)模納稅人一季度的收入(貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額),增值稅未結(jié)轉(zhuǎn)。4月初繳納增值稅要怎么做分錄呢?借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,之前會計(jì)把應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅計(jì)到了應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅,我想做借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅 調(diào)過來,摘要怎么寫
新辦企業(yè)再網(wǎng)上如何設(shè)置申報(bào)個(gè)稅的密碼,自然人扣繳端
老師你好!一般納稅人,把廠房對外出租,稅率是多少
發(fā)票直接開工藝品可以嗎?
老師,小規(guī)模開出去的專票, 分錄是不是,借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 是不是這樣???
老師,手機(jī)在哪可以實(shí)訓(xùn)操作
老師您好,滿多大年齡可以注冊營業(yè)執(zhí)照啊
老師,我們公司用別人的公司中標(biāo),賬務(wù)怎么處理,我公司為實(shí)際做項(xiàng)目的,那么成本應(yīng)該開在哪個(gè)公司,后期的收入會打在中標(biāo)的公司,那我們公司怎么拿到這筆收入
研發(fā)費(fèi)用怎么歸集才不會出錯(cuò)?
老師,請問留抵稅放在哪個(gè)會計(jì)科目
高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠政策有哪些?


她已結(jié)賬,已辦稅,因?yàn)樾∫?guī)模是按季度申報(bào),她這個(gè)是2月份做的分錄,財(cái)務(wù)報(bào)表已申報(bào),那我現(xiàn)在要怎么做分錄
你按自己的思路做賬就是?,F(xiàn)在交稅把這個(gè)科目沖平 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模納稅人專用 貸:銀行存款
老師,還有個(gè)問題,我記的上課的時(shí)候,老師說過,小規(guī)模納稅人只需要到2級科目就行了,為什么她這里還有銷項(xiàng)稅額,這是對的還是錯(cuò)的
是她腦殼有包,你按自己的思路做賬就是了哈