同學(xué)您好,您好,您的具體 問題/情況 是什么,有截圖嗎?
請問老師,小微企業(yè),企業(yè)所得稅匯算清繳時可以不填營業(yè)外支出和營業(yè)外收入報表嗎
經(jīng)營所得所得稅年度匯算B表,營業(yè)外收入 營業(yè)外支出填在哪里
企業(yè)所得稅匯算清繳時,填成本支出明細(xì)表時,營業(yè)成本要填那行
企業(yè)所得稅年度匯算清繳的一般企業(yè)成本支出明細(xì)表中的營業(yè)外支出的第七項(xiàng)罰沒支出主要是填什么內(nèi)容?
填企業(yè)所得稅匯算表營業(yè)成本+營業(yè)外支出嗎
老師好,請問酒吧開發(fā)票項(xiàng)目名稱開什么?
一般納稅人,開具油票,是開9個點(diǎn)還是13個點(diǎn),有什么區(qū)別,
老師,這樣的情況算是盤庫盤盈情況嗎,還是算出庫后不用了再入庫,倉庫出庫后不用了,又入庫的(還是請文文老師答復(fù)吧,剛剛我問了一部分了)
請問公司在電商平臺有一筆未開票收入賬務(wù)應(yīng)該怎么處理,錢已經(jīng)提現(xiàn)到公司對公賬戶
你好,報銷餐費(fèi),月餅,茶葉,辦公室冰箱這些費(fèi)用,可以直接操作轉(zhuǎn)賬給個人嗎?還是要通過銀行的代發(fā)功能操作代發(fā)?
老師,請問開票開推廣服務(wù)費(fèi)是什么編碼的
公司收到了這個 經(jīng)稅收大數(shù)據(jù)分析,我們發(fā)現(xiàn)您存在以下涉稅風(fēng)險: 違規(guī)調(diào)整應(yīng)納稅所得額享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策請您就上述涉稅事項(xiàng)進(jìn)行自查,如自查認(rèn)為確實(shí)存在問題,請自行調(diào)整賬務(wù)處理,辦理更正納稅申報、補(bǔ)繳稅款;如自查認(rèn)為不存在問題,請說明情況并舉證。請根據(jù)自査情況填寫《納稅情況自査報告表》,并于2025年09月30日前通過電子稅務(wù)局反饋。如我們認(rèn)為您已自行糾正到位或者舉證充分能夠排除風(fēng)險,將不再采取進(jìn)一步措施。這種我該怎么做
老師,您好!我們公司找同行業(yè)其他公司借款了80萬元,后面我們將借款償還給該同行業(yè)公司法定代表人私人賬戶,這種情況下,需要什么資料佐證呢?
老師,我們是銷售門窗包安裝的,屬于混合銷售,上任會計賬務(wù)處理不規(guī)范,導(dǎo)致收入成本不匹配,公司的下單臺賬也是五花八門的!現(xiàn)在我剛進(jìn)公司補(bǔ)賬,沒有人交接!我現(xiàn)在以工程部驗(yàn)收數(shù)據(jù)倒查安裝費(fèi)和廠家訂制客戶單品的成本和客戶下單的銷售額,現(xiàn)在收入,產(chǎn)品的成本早在去年就已經(jīng)做了,工程驗(yàn)收是在今年,當(dāng)時工程部報銷的安裝人工費(fèi),以前的財務(wù)也都入當(dāng)期的費(fèi)用了!老師,我現(xiàn)在要結(jié)1月份的賬,是不是收入成本在去年已入賬的都要調(diào)整?
老師,我們的客戶給我們付的是迪鏈系統(tǒng)的承兌,這個憑證是商業(yè)承兌么,怎么做賬
所得稅匯算填營業(yè)收入和營業(yè)成本,營業(yè)成本+營業(yè)外支出的數(shù)嗎
同學(xué)您好, 在進(jìn)行所得稅匯算清繳時,需要將“營業(yè)收入”和“營業(yè)成本”分別填入相應(yīng)的報表中,而“營業(yè)外支出”則不包括在內(nèi)。如果企業(yè)存在“營業(yè)外支出”的情況,需要在利潤表中單獨(dú)列示,并在計算應(yīng)納稅所得額時進(jìn)行調(diào)整。