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請問我公司有一張90000的電子發(fā)票忘記在12月份紅沖了,但賬上已經(jīng)做了紅沖,目前去年賬目已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),請問這樣在本月申報增值稅的時候如何處理呢?

2024-01-11 15:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-11 15:16

同學(xué),涉及增值稅是抵消掉的

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快賬用戶4150 追問 2024-01-11 15:18

老師,什么意思呢

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齊紅老師 解答 2024-01-11 15:20

就是你們開了一張發(fā)票,然后后面紅沖掉,你的銷項稅是紅字,要抵消之前的藍(lán)字銷項稅呀

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快賬用戶4150 追問 2024-01-11 15:23

老師,我如果現(xiàn)在紅沖這張發(fā)票不就是一月的嗎?我做紅沖賬是做到12月份,這樣賬面和申報的收入就不一致了,我是在想能不能通過無票收入調(diào)整一下

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齊紅老師 解答 2024-01-11 15:31

同學(xué),應(yīng)該改下賬的,讓賬和表一致

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快賬用戶4150 追問 2024-01-11 15:33

賬已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,沒法改了

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齊紅老師 解答 2024-01-11 15:36

可以反結(jié)賬,更改的,同學(xué)

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同學(xué),涉及增值稅是抵消掉的
2024-01-11
你好這個不做,這個之前藍(lán)字沒有做,紅字你賬上也不需要做
2021-07-15
你好,需要確認(rèn)新開發(fā)票的進(jìn)項,并轉(zhuǎn)出紅字發(fā)票的進(jìn)項增值稅轉(zhuǎn)出 負(fù)數(shù)發(fā)票 借:庫存商品/費(fèi)用等? ?負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款等? 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 ? 重新開具 借:庫存商品/費(fèi)用等?? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項稅 貸:應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款等?
2024-02-23
您好 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2021-07-11
您好,您先紅沖成本。增值稅表2進(jìn)項轉(zhuǎn)出,然后收到正確發(fā)票再正常計入成本勾選抵扣。
2023-06-06
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