包含不開票收入的金額
金稅盤開票系統(tǒng)提示增值稅申報(bào)對比不通過,沒辦法清卡,我看了下申報(bào)表,本月不含稅銷售金額91089.12,稅額990.10,稅局代開一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票金額49504.96,稅額495.05,申報(bào)表上都是對的,我認(rèn)為是增值稅減免申報(bào)明細(xì)表錯(cuò)了,應(yīng)該是2732.67減990.10=1742.57這個(gè)是減免的稅額,看課程上,增值稅減免申報(bào)表應(yīng)該填寫減免的2%的部分,對不?
你好老師,小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅附表:增值稅申報(bào)明細(xì)表怎么填寫?本期發(fā)生額是填寫本期的開票金額,還是填寫本期沒有減免之前的增值稅額?還是減免的增值稅額?
老師 本季度開票10000元,發(fā)票上面不含稅收入是10000,稅率那一欄是免稅的,稅額是0,發(fā)票總金額是10000,。增值稅申報(bào)表填寫在第10行小微企業(yè)免稅銷售額,還是填寫在第12其他減免稅免稅銷售額?
老師 本季度開票10000元,發(fā)票上面不含稅收入是10000,稅率那一欄是免稅的,稅額是0,發(fā)票總金額是10000,。增值稅申報(bào)表填寫在第10行小微企業(yè)免稅銷售額,還是填寫在第12其他減免稅免稅銷售額?
你好老師,麻煩問一下,有無票收入的,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,減稅項(xiàng)目本期發(fā)生額按含無票收入的金額計(jì)算填寫還是按稅控盤上的金額計(jì)算填寫
請問老師,公司自己用的采購的手機(jī),開具的專票,可以抵扣嗎
老師,產(chǎn)生工傷滯納金是怎么形成的
冊資本200萬,實(shí)繳63500元,股東三人A占60%,B占20%,C占20%,現(xiàn)在C退出,未分派利潤是虧損,需要簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議嗎,這個(gè)協(xié)議表格自己制作可以嗎?具體是什么流程?
單位有后勤管理服務(wù)營業(yè)范圍,對外提供保潔 辦公用具保養(yǎng)服務(wù),開企業(yè)管理服務(wù)*后勤管理服務(wù)發(fā)票可以嗎,簽的合同會具體寫明清潔服務(wù)每月幾次每次多少錢,辦公用具保養(yǎng)服務(wù)每月幾次每次多少錢,預(yù)收半年金額10000,發(fā)票一次開10000
開票不做賬有什么影響嗎
之前往服務(wù)器充值的100塊錢,現(xiàn)在公司準(zhǔn)備注銷了,這筆錢扣完手續(xù)費(fèi)退回員工99.86元,這筆錢不準(zhǔn)備退回公司賬戶了,想做營業(yè)外支出,屬于營業(yè)外支出的哪一個(gè)子科目?
老師,我們是個(gè)個(gè)體戶,需要開拉運(yùn)費(fèi)的發(fā)票,這個(gè)賦碼應(yīng)該是賦勞務(wù)還是運(yùn)輸服務(wù)呀
老師,業(yè)務(wù)費(fèi)調(diào)增是包含管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和銷售費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎,謝謝老師
收到貨物或者固定資產(chǎn)后, 借 固定資產(chǎn) 貸 應(yīng)付賬款 后附原始憑證資產(chǎn)照片和合同發(fā)票, 付款時(shí) 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 原始憑證附銀行回單就可以嗎?還是需要把上面的一套材料再復(fù)印出來附后?
老師請問計(jì)提銀行貸款利息怎么做分錄?季度付息和月度付息
那我上個(gè)月寫錯(cuò)了怎么辦
我是免稅的
有影響嗎?
免稅的,基本不會有影響
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
我如果沒有計(jì)提下月的工資,影不影響企業(yè)所得稅繳納的金額增多呢?
影響企業(yè)所得稅繳納的金額增多
好的,我計(jì)提下
好的,祝你工作順利!