您好,這個是不算的
老師,這題外購的用于無償贈送不是視同銷售嗎?為什么他這個銷售額算的是3/4
老師,公司策劃的商業(yè)聯(lián)盟卡,賣139,同時買這個卡贈送商品,這個商品視同銷售嗎?還是屬于有償?shù)馁I贈,不需要視同銷售?
老師我買的手機(jī)無償贈送給客戶,我要做做視同銷售處理,那我的其他業(yè)務(wù)收入金額是多少呢,我這個是專票
老師 ,將自產(chǎn)、委托加工或購進(jìn)的貨物作為投資,用于其他單位或個體工商戶、分配給股東或投資者、無償贈送給其他單位或個人,這里送個人客戶可以視同銷售,那么我們買進(jìn)的肉送客戶是視同銷售抵扣增值稅還是做業(yè)務(wù)招待費(fèi)不抵扣增值稅呢
老師,請問下先,我是企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品,企業(yè)無償贈送的自產(chǎn)產(chǎn)品,用于品嘗的,在增值稅上視同銷售?企業(yè)所得稅不視同銷售吧?怎么區(qū)分呢?
結(jié)匯時候用買入價,買入價哪里查?
財(cái)務(wù)軟件的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么改方向
請問老師,企業(yè)賣邊角料,記哪個科目
老師,內(nèi)賬,從外單位調(diào)貨,我入庫存商品,之后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候是不是加上就行了?
海關(guān)備案做好了,什么時候做稅務(wù)出口備案,現(xiàn)在沒有出口業(yè)務(wù) 能做稅務(wù)局出口備案嗎?稅務(wù)出口備案需要什么資料
老師個稅app下載23年24年有沒有填的專項(xiàng)扣除的孩子部分現(xiàn)在要填上,選擇查詢年年度填今年嗎?是不是填上23、24年的多交的個稅就會自動返回了呢?還填啥嗎謝謝
老師你好!養(yǎng)牛有限公司企業(yè)所得稅免征,2024年盈利12萬,縣政府24年撥款100萬給企業(yè),款項(xiàng)為購買糞便處理設(shè)備,這筆款項(xiàng)怎么入賬,企業(yè)所得稅用交稅嗎
匯算清繳提示營業(yè)收入與本期所屬申報(bào)增值稅收收不一致,發(fā)現(xiàn)是第二季度少報(bào)了,這個要更正第二季度的報(bào)表還有企業(yè)所得稅嗎 還是只要更正四季度就可以了
老師,年報(bào)需要更改,在哪里改
你好老師,我們公司2024利潤表資產(chǎn)減值損失金額為25萬,全部為應(yīng)收賬款減值準(zhǔn)備本年已經(jīng)計(jì)提,且本年已經(jīng)確認(rèn)的壞賬,匯算清繳時納稅項(xiàng)目調(diào)整明細(xì)表中,資產(chǎn)類調(diào)整項(xiàng)目,資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金系統(tǒng)自動填入-5萬,納稅調(diào)減25萬這是什么原因呢?我需要修改嗎?
老師,如果發(fā)票沒有開出去這個東西也不是視同銷售嗎,合同也沒有列明,直接給的
嗯對,這種是不屬于的
我們是賣儀器的,不是類似商超搞促銷,只是有的客戶是送了電腦,手機(jī),耗材等,買回來直接給了,沒有開發(fā)票,也沒有合同
對啊,所以等于說啥也沒有
那這啥也沒有證明的資料就是算視同銷售嗎
可以不當(dāng)做視同銷售的這個
那這個有償贈送,不需要什么證明資料嗎,我有的沒弄明白
你們之間有啥協(xié)議沒這個
只有賣儀器的合同,合同上沒有寫這個贈品
最好是單獨(dú)做一個贈與協(xié)議,上邊注明物品,數(shù)量
好的,客戶是老師,學(xué)院章不好蓋,老師簽名一般可以嗎
嗯對,是可以簽訂的名字
好的,謝謝老師
不客氣的,祝您開心