您好,這個表里有公式的,銷售毛利潤,看圖看不出哪些是銷售費(fèi)用,成本毛利率是減了成本和稅費(fèi),對的
老師你好圖一,表格下面的紅字是不是寫錯了 圖二,這兩個數(shù)據(jù)怎么得來的 圖三,從這個開票統(tǒng)計(jì)表里面的幾個數(shù) 怎么算也得不出上面的兩個數(shù)據(jù)呀
老師你好圖一,表格下面的紅字是不是寫錯了 圖二,這兩個數(shù)據(jù)怎么得來的 圖三,從這個開票統(tǒng)計(jì)表里面的幾個數(shù) 怎么算也得不出上面的兩個數(shù)據(jù)呀 下面的紅字是已知條件嗎
老師 你好,請問下這里面講的EXCEL 表格 對應(yīng)的表格有沒有電子檔的呀 ?成本核算那部分
老師你好!能發(fā)個核算利息的表格嗎?
老師,請問我要核對excel表的三個格內(nèi)容是否相符?請問有公司嗎?我只是拿=A1=A2,是可以核對兩個格,但是三個就不行了
公司目前賬目上面庫存是409萬,對應(yīng)的稅費(fèi)已經(jīng)抵扣了,然后未抵扣的庫存是478萬,未抵扣增值稅是620萬 從這幾個數(shù)據(jù) 能判斷出單位未來增值稅稅負(fù)是多少嗎
個人賺1萬設(shè)計(jì)費(fèi),大概要交多少稅? 增值稅10000*1%=100 附加稅100*0.06=6 個人所得稅0000×(1-20%)=8000元 8000×30%-2000=2400-2000=400元。 還有其余的稅嗎
公司是小規(guī)模,專管員說2024年4-6月的減征額有差異,應(yīng)該怎么辦,怎么查?
老師你好!我們是生產(chǎn)企業(yè)!8月份出口已開票申報(bào)增值稅!免抵退申報(bào)沒有提交申報(bào)!下個月再提交申報(bào)!因有一個對應(yīng)的出口發(fā)票非自產(chǎn)做免稅處理!是不是申報(bào)的8月份增值稅申報(bào)表需要更正!把免抵退稅銷售額扣除做免稅銷售額填入免稅中
老師,我們公司把股權(quán)轉(zhuǎn)讓了兩次,股東還有好幾個,這個是用股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議做賬嗎,分錄是借:實(shí)收資本—張某,貸:實(shí)收資本—李某嗎
問一個關(guān)于:變更股權(quán)后投資款的問題 我公司有兩個投資人:A(占股90%9萬元)和B(占股10%1萬元)這兩個投資者都已經(jīng)把錢實(shí)際投資到了公司,但是都已經(jīng)虧完了,現(xiàn)在我公司準(zhǔn)備變更股東股權(quán),也就是把A和B兩個投資者股權(quán)對調(diào),這樣變更完后我公司的投資款是相應(yīng)變更為(B90%股權(quán)9萬)和(A10%的股權(quán)1萬)是這樣嗎?還是說A雖然減股到10%,但是還是投了9萬元呢?
我的票這個月開進(jìn)來了 但我還沒有去認(rèn)證抵扣 放在有需要德時候去勾選抵扣 那我著票現(xiàn)在需要入賬嗎 還是等認(rèn)證后再入帳 這個怎么做分錄的嗎
老師你好,我公司是個人獨(dú)資企業(yè),被查出2023年需要補(bǔ)繳經(jīng)營所得稅及滯納金,補(bǔ)繳的稅款是從法人個人卡支付的,請問這個分錄怎么做的
郭老師,車間水溝項(xiàng)目,這個裝修做什么科目
關(guān)于視同銷售的業(yè)務(wù) 會計(jì)處理把視同銷售的稅金和成本一起計(jì)入銷售費(fèi)用,里面這部分視同銷售的稅金是否可以直接在企業(yè)所得稅扣除 政策依據(jù)是什么
銷售毛利潤是毛利/收入
您好,是的,我算了,毛利率 除 收入?616.62/2830.19 ?這個就是我們常說的毛利率
毛利潤應(yīng)該不對吧,收入減成本才是毛利潤,為何這個表還要把增值稅和所得稅費(fèi)用,也叫毛利潤呢
您好,這是公司自己定義的毛利,沒有什么不對度,老板們都是這么看的,財(cái)務(wù)要按老板要求給他出管理報(bào)表