申報(bào)增值稅時(shí)應(yīng)按照以下步驟進(jìn)行: 1.統(tǒng)計(jì)發(fā)票信息:將開具的3%專票和1%普票信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì),包括發(fā)票號碼、開票日期、發(fā)票金額等。 2.計(jì)算應(yīng)納稅額:根據(jù)統(tǒng)計(jì)的發(fā)票信息,計(jì)算出應(yīng)納稅額。由于小規(guī)模納稅人采用簡易征收方式,應(yīng)納稅額的計(jì)算公式為:應(yīng)納稅額=銷售額×征收率。其中,銷售額為不含稅銷售額,征收率為3%或1%。 3.填寫申報(bào)表:根據(jù)計(jì)算出的應(yīng)納稅額,填寫增值稅申報(bào)表。在填寫申報(bào)表時(shí),需要將銷售額和應(yīng)納稅額分別填入相應(yīng)的欄目中。同時(shí),還需要在申報(bào)表中注明適用的征收率。
老師,我是小規(guī)模納稅人,我一月份開了3%的普票不含稅金額68933.02,三月份開了專票和普票合計(jì)382115.64,今年小規(guī)模納稅人是從三月份開始1%的稅率來的,那么我季度申報(bào)時(shí),1月份開的3%不能減免哈,那么我季度申報(bào)時(shí)申報(bào)表上面的應(yīng)納稅額減征額填多少?
老師,您好!小規(guī)模納稅人季度開了專票又開了普票,應(yīng)該怎么申報(bào)繳稅呀
老師,小規(guī)模納稅人第一季度專票開了3個(gè)點(diǎn)5萬,普票開了1個(gè)點(diǎn)15萬!這個(gè)怎么填寫申報(bào)表!
老師,小規(guī)模季度報(bào),普票1%;專票3%都開了,怎么報(bào)稅
老師,小規(guī)模納稅人,本季度開了3的專票和1的普票,該怎么申報(bào)
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在還可以按季度記賬嗎?還是必須按月記賬了?
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
總經(jīng)理工作報(bào)告中的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)和財(cái)務(wù)報(bào)告預(yù)算數(shù)字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?
我的意思是同時(shí)開了兩個(gè)稅率,該怎么填
都填寫在3%那邊的,只不過你1%的部分,是要填寫在減免的那個(gè)表的