借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
補(bǔ)繳以前年度個(gè)人所得稅以及滯納金的會(huì)計(jì)分錄要怎么做,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 公司承擔(dān)稅。
請問小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目怎么做分錄,公司補(bǔ)交了2019年的企業(yè)所得稅和滯納金
補(bǔ)交以前年度的增值稅,所得稅及滯納金怎么寫會(huì)計(jì)分錄,使用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,接受虛開發(fā)票 調(diào)整了20年的企業(yè)所得稅,補(bǔ)交了稅款 滯納金 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則怎么做賬
老師,接受虛開發(fā)票,補(bǔ)交了以前年度的的企業(yè)所得稅,滯納金,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 分錄怎么寫
老師,有員工這個(gè)月辭職了,老板讓我給他工資結(jié)算到今天。5月份發(fā)10天工資。那我這邊可以把他5月的這10天工資加在4月工資里面一起發(fā)給這個(gè)員工,一起申報(bào)4月個(gè)稅可以嗎?
開出去的發(fā)票與銀行收入流水不符怎么做賬
老師,個(gè)稅扣繳端,這個(gè)怎么是這樣的?用戶名填啥?
老師,你好,我司有個(gè)美元賬戶有余額,沒有結(jié)匯,請問年終科目余額表里面銀行存款科目,應(yīng)怎么體現(xiàn)銀行存款這個(gè)大科目的余額?謝謝
老師,有員工這個(gè)月辭職了,老板讓我給他工資結(jié)算到今天。5月份發(fā)10天工資。那我這邊可以把他5月的這10天工資加在4月工資里面一起發(fā)給這個(gè)員工,一起申報(bào)個(gè)稅可以嗎?
匯兌損益已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的區(qū)別,幫我看看這個(gè)已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的怎么算,等到出報(bào)表的時(shí)候,這筆應(yīng)付賬款,產(chǎn)的匯兌損益已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的和未實(shí)現(xiàn)的怎么算?
匯算清繳工資薪酬怎么調(diào)整
老師好,文化事業(yè)建設(shè)稅,比如一個(gè)季度開票金額為8萬元,還有兩萬沒有開票的收入,那是按照8萬交還是按照10萬交
老師,長期借款計(jì)算財(cái)務(wù)費(fèi)用是用攤余成本??實(shí)際利率嗎?另外攤余成本怎么計(jì)算
老師您好,公司賣舊貨,電腦,顯示屏,飲水機(jī)之類,開票的內(nèi)容寫電子產(chǎn)品可以嗎,公司的營業(yè)執(zhí)照上有電子產(chǎn)品,
借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等
實(shí)際補(bǔ)繳稅金以及繳納滯納金、罰款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等 營業(yè)外支出(滯納金、罰款) 貸:銀行存款
補(bǔ)提增值稅,借 營業(yè)外支出 二級明細(xì)是什么
增值稅營業(yè)外支出的金額,就是要補(bǔ)交的增值稅金額是嗎?
第一個(gè)是付出去稅金,第二個(gè)是罰款的支出
借:營業(yè)外支出二級明細(xì)科目是什么?貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借:營業(yè)外支出一稅費(fèi)支出。 貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
這個(gè)匯算清繳是需要調(diào)增的是嗎?
如果改報(bào)表了,就不需要了
如果對我服務(wù)滿意的話,可以給我一個(gè)五星好評哦