您好 匯算清繳的時(shí)候 剔除法人的工資就可以了
老師,您好!想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,就是9月底我們公司有個(gè)員工離職了,然后這個(gè)月給他發(fā)9月份工資和1-9月份獎(jiǎng)金,我是不是把合計(jì)金額做到工資表里還是獎(jiǎng)金單獨(dú)申報(bào)?
老是您好,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)查賬征收,法人的工資做好還是不做好,做了工資要按工資薪金報(bào),不做工資申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得的時(shí)候還可以扣60000的生計(jì)費(fèi)是這樣嗎?
老師好。比如我們公司10月計(jì)提10個(gè)人工資1萬(wàn)元, 借:管理費(fèi)用—人員工資1萬(wàn) 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資1萬(wàn) 但11月份只發(fā)了9個(gè)人的 借:職工薪酬應(yīng)付工資1萬(wàn) 貸:銀行存款9000元 然后11月份計(jì)提工資也是10個(gè)人1萬(wàn) 借;管理費(fèi)用—工資1萬(wàn) 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資1萬(wàn) 12月份把上個(gè)月未發(fā)的工資發(fā)了 借:職工薪酬—工資11000 貸:銀行存款11000 我這樣做可以嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅工資薪金與個(gè)人所得稅工資薪金不一致是什么原因?qū)е??企業(yè)所得稅工資薪金是不是看A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表 里面第一欄工資薪金支出?個(gè)人所得稅工資薪金就是個(gè)人所得稅APP里面每個(gè)月申報(bào)的當(dāng)期收入金額1-12月相加?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)工資實(shí)發(fā)了,但是沒(méi)有申報(bào)個(gè)人所得稅,導(dǎo)致企業(yè)所得稅工資薪金與個(gè)人所得稅工資薪金不一致,企業(yè)所得稅工資薪金大于個(gè)人所得稅工資薪金,這個(gè)是需要補(bǔ)交個(gè)稅還是企業(yè)所得稅?
請(qǐng)問(wèn)主播在同一地方成立個(gè)體戶不在注冊(cè)地上班可以嗎
老師好!股權(quán)轉(zhuǎn)讓中,受讓方為省外公司時(shí),受讓方公司印花稅申報(bào)地區(qū):是選擇被投資公司經(jīng)營(yíng)地,還是選擇受讓方公司經(jīng)營(yíng)地呢? 舉例:上海金公司,注冊(cè)經(jīng)營(yíng)地在上海奉賢區(qū)。 自然人股東甲,將100%股份轉(zhuǎn)讓給杭州銀公司,杭州銀公司在杭州拱墅區(qū)。 那么,杭州銀公司,是在上海奉賢申報(bào)印花稅?還是在杭州拱墅區(qū)申報(bào)印花稅呢?
占股55%,轉(zhuǎn)讓股份30%,怎樣計(jì)算出30%的轉(zhuǎn)讓價(jià)格
老師,怎么在金蝶把多賬套的客戶資料導(dǎo)入在一個(gè)賬套里面
只有住宿發(fā)票,沒(méi)有往返火車票,住宿費(fèi)能做差旅費(fèi)嗎
高新企業(yè),增值稅加計(jì)5%,造成企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額足夠,相對(duì)應(yīng)存貨不夠,可以要求增值稅一般納稅人開(kāi)具材料普通發(fā)票嗎?這樣帳務(wù)上提高材料成本。供貨方和本公司都是一般納稅人。
老師 你好 我想問(wèn)一下 個(gè)體戶怎么做帳報(bào)稅呢
公司現(xiàn)在要核算成本。以工單核算成本。比如我要核算5月的成本。我是核算5月份的計(jì)劃部下達(dá)的工單嗎?但是5月份的下達(dá)工單都還沒(méi)開(kāi)始做。還是說(shuō)我按生產(chǎn)部5月生產(chǎn)什么產(chǎn)品我就核算什么產(chǎn)品的成本。而且我要找一個(gè)新工單核算是吧。4月已生產(chǎn)的產(chǎn)品未完工的然后5月接著生產(chǎn)的這種工單我就不核算了對(duì)吧。到了6月,我核算5月的成本未完工的然后6月接著核算直到生產(chǎn)完工為止
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開(kāi)租金發(fā)票給我們,然后公司去代開(kāi),那請(qǐng)問(wèn)代開(kāi)產(chǎn)生的個(gè)稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
當(dāng)年沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票,所以只申報(bào)了個(gè)稅,賬面沒(méi)有體現(xiàn)工資,第四季度想把一年工資都在費(fèi)用里體現(xiàn)上,那這個(gè)工資費(fèi)用填上法人的嗎還是直接不填光填員工的
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)工資發(fā)放了嗎
個(gè)稅工資不能長(zhǎng)時(shí)間0報(bào),所以每月都報(bào)了點(diǎn)數(shù)
如果實(shí)際沒(méi)有發(fā)放工資 0申報(bào)也沒(méi)有問(wèn)題的 我自己有兩個(gè)單位都是常年0申報(bào)的
那我這種實(shí)際沒(méi)發(fā),但是個(gè)稅都報(bào)數(shù)了,財(cái)務(wù)報(bào)表要體現(xiàn)個(gè)稅申報(bào)的數(shù)據(jù)嗎?
可以不體現(xiàn)的 匯算清繳的時(shí)候也不要填數(shù)據(jù)? 您財(cái)務(wù)報(bào)表體現(xiàn)了個(gè)人所得稅申報(bào)的數(shù)據(jù) 也不能稅前扣除 因?yàn)闆](méi)有實(shí)際發(fā)放 除非匯算清繳前您能發(fā)放掉
如果財(cái)務(wù)報(bào)表不填個(gè)稅申報(bào)的工資數(shù)據(jù),那和個(gè)稅系統(tǒng)的不就對(duì)不起來(lái)嗎,不填可以嗎
可以的 匯算清繳不扣除就好了 一般不會(huì)有大問(wèn)題 稅務(wù)問(wèn)就可以說(shuō)不是會(huì)計(jì)申報(bào)的 申報(bào)的人不懂 亂填的 確實(shí)沒(méi)有發(fā)放? 也可以更正下申報(bào)表的
沒(méi)有開(kāi)票收入,也就沒(méi)有利潤(rùn),也就用不到工資扣除,那就直接為0吧不填數(shù)了,如果更正把這12個(gè)月的都更正來(lái),都改為0嗎,有個(gè)公司每個(gè)月合計(jì)1萬(wàn)多,都按的之前發(fā)工資的數(shù)申報(bào)的,這要都改為0可以嗎
沒(méi)有實(shí)際發(fā)放的 都可以修改為0的哈 填法人一個(gè)人0申報(bào) 或者其他人0申報(bào) 沒(méi)事的 系統(tǒng)只是提示而已
好的,那個(gè)人獨(dú)資企業(yè),一年沒(méi)有開(kāi)票,那就是沒(méi)有經(jīng)營(yíng)所得嗎,這個(gè)經(jīng)營(yíng)所得是指的開(kāi)票的營(yíng)業(yè)收入嗎,還是從公戶轉(zhuǎn)給法人的錢為經(jīng)營(yíng)所得?
這個(gè)經(jīng)營(yíng)所得是指的開(kāi)票的營(yíng)業(yè)收入 你沒(méi)有開(kāi)票收入 哪里來(lái)公轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)錢給法人啊
只是公戶收到錢但還沒(méi)有開(kāi)票,這樣的話就當(dāng)年經(jīng)營(yíng)所得為0吧?就零申報(bào)嗎?
請(qǐng)問(wèn)業(yè)務(wù)有沒(méi)有實(shí)際發(fā)生呢
實(shí)際發(fā)生
業(yè)務(wù)已經(jīng)實(shí)際發(fā)生了 符合收入確認(rèn)條件 沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票 也應(yīng)該確認(rèn)收入 做未開(kāi)票收入申報(bào)
如果做未開(kāi)票收入,之后又開(kāi)發(fā)票了呢
把未開(kāi)票收入紅沖 再根據(jù)發(fā)票入賬就好了