你好,企業(yè)所得稅工資薪金是看A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表 里面第一欄工資薪金支出
郭老師,你好,請問一下企業(yè)所得稅匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里面工資薪金支出賬載金額是應(yīng)付職工薪酬本年累計的貸方金額嗎
老師,年報企業(yè)所得稅中的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,里面的工資薪金支出中的發(fā)生額指的是啥?
老師,一般納稅人,勞務(wù)建筑,年報企業(yè)所得稅里面的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表~工資薪金支出,賬載金額指哪個數(shù)?
老師你好,請問企業(yè)所得稅工資薪金支出與個人所得稅工資薪金支出不一致,從哪幾個方面自查?怎么自查?
老師你好,請問企業(yè)所得稅工資薪金與個人所得稅工資薪金不一致是什么原因?qū)е拢科髽I(yè)所得稅工資薪金是不是看A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表 里面第一欄工資薪金支出?個人所得稅工資薪金就是個人所得稅APP里面每個月申報的當(dāng)期收入金額1-12月相加?
老師,這題ncf6殘值需要乘以(1-25%)嗎,老是搞不清楚什么時候抵稅什么時候不抵
老師好,請問我公司付項目成本,只是按合同掛賬,請問稅金應(yīng)該怎么記賬(對方公司未開票)
老師,外購商品贈送客戶,可不可以不視同銷售,看作是個人消費,不抵扣進項稅額,發(fā)生時直接記入借:銷售費用-業(yè)務(wù)招待費(業(yè)務(wù)宣傳費),貸:銀行存款,企稅按業(yè)務(wù)招待費或宣傳費扣除比例扣除。
總包企業(yè),給施工隊代發(fā)農(nóng)民工工資,工資過萬但不交個稅,施工隊不修改工資表不提供那納稅申報表,這種情況對總包企后續(xù)稽查有什么稅務(wù)風(fēng)險嗎,總包企業(yè)會被罰款嗎
老師,請問勞動法規(guī)定的員工月出勤天數(shù)不能超過多少
個人稅務(wù)局開勞務(wù)票可以嗎 要交稅嗎
老師 就是之前個客戶開出去得票20萬 然后 只有15萬收回來了 現(xiàn)在人家意思是 剩下的5萬 只給支付5*70% 那么我現(xiàn)在怎么開發(fā)票把不支付的30% 沖了
老師 其他應(yīng)付款貸方正數(shù)是代表公司差別人錢是不
請問老師企業(yè)賬面凈資產(chǎn)金額是指資產(chǎn)負(fù)債表上面的負(fù)債和所有者權(quán)益合計嗎
老師,您好。我沒有銷售醫(yī)療器械的資質(zhì),我委托有資質(zhì)的單位幫我賣,受托方給客戶開發(fā)票,給我開代銷服務(wù)費發(fā)票,在扣除服務(wù)費后將剩余貨款轉(zhuǎn)給我。這種情況下,我是否還需要給受托方開這筆貨款的發(fā)票?
你好,你可以把合計金額看一下差異數(shù)字是多少,找是否存在稅前不能扣除
如果兩者數(shù)據(jù)不一致是有問題的對吧?
是的呢,因為計提都是按稅前收入金額,申報也是
如果是個人所得稅工資薪金加起來小于企業(yè)所得稅工資薪金,那這個是不是可以不報個人所得稅呢?
這個不可以哦,需要找出來差異原因
一般都有哪些原因造成?
這個一般是計提錯誤,社保計算錯誤等
如果是實發(fā)了沒有申報個稅,是不是要補交個人所得稅?跟企業(yè)所得稅就沒有關(guān)系了吧?
是的呢,不過到時你可以影響你享受企業(yè)所得稅稅前扣除金額
那就是還是不能在當(dāng)前年度列支成本費用?那會影響整個年度的利潤嗎?
就是本來你實際發(fā)了,你沒有申報個稅,那你企業(yè)所得稅不是少享受了嗎?
應(yīng)該已經(jīng)享受了,但是個稅沒申報,個稅的金額小于企業(yè)所得稅工資薪金的,那這樣的是不是不會影響企業(yè)所得稅,不屬于多列支成本費用?
是的呢,因為這兩者是有關(guān)聯(lián)的
這種情況只需要補交個人所得稅就OK了吧?不涉及調(diào)整企業(yè)所得稅稅前列支吧
是的呢,你的理解正確的呢