您好,這個(gè)的話,抵消這部分就可以的,抵消這個(gè)勞務(wù)費(fèi)

老師您好,請(qǐng)問(wèn)下,總公司接工程1000萬(wàn),自己做了400萬(wàn),給分公司分包600萬(wàn),在合并報(bào)表時(shí),如果分公司實(shí)際發(fā)生了成本費(fèi)用,要合并到總公司報(bào)表里嗎,謝謝老師
老師你好,公司有一項(xiàng)業(yè)務(wù),總公司簽的合同,開(kāi)票也是開(kāi)給總公司,但是實(shí)際發(fā)身業(yè)務(wù)是分公司,我想問(wèn)一下總公司收到發(fā)票后可以開(kāi)票給分公司么。
老師,總公司和分公司合并報(bào)表,怎么做?可以發(fā)一下嗎
老師,我想問(wèn)一下母子公司合并報(bào)表與總分公司合并報(bào)表里面成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法的合并分錄一樣嗎?
老師,我想問(wèn)一下,分公司給總公司開(kāi)了勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,怎么做合并報(bào)表
庫(kù)存沒(méi)有那么多,為什么欠供應(yīng)商的錢越來(lái)越多,老板說(shuō)越做做虧
個(gè)體工商戶開(kāi)發(fā)票超額了,需要全額交增值稅嗎?
老板說(shuō)欠款越來(lái)越多怎么解釋,說(shuō)越做月虧
我們公司外購(gòu)一批預(yù)制菜,用來(lái)發(fā)放員工福利,有一個(gè)車間的員工是外包的,這部分外包福利我們不自己承擔(dān),發(fā)了之后從往來(lái)款扣除。這部分發(fā)給外包人員的福利我們需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師,您好,我想向您咨詢一下,我要補(bǔ)申報(bào)三季度小規(guī)模納稅人的增值稅及附加,企業(yè)所得稅,在哪個(gè)功能里面?我沒(méi)有找到。請(qǐng)老師告訴我
老師,9810報(bào)關(guān)出口到海外倉(cāng),海外倉(cāng)一件代發(fā)的報(bào)關(guān)單上貿(mào)易國(guó)要寫(xiě)哪個(gè)國(guó)家?
老師 問(wèn)一下 就是我們收到承兌匯票 銀行里面的怎么做賬 用應(yīng)收票據(jù) 還是用其他貨幣資金-應(yīng)收票據(jù) 這個(gè)科目呢?
發(fā)票金額1500,去年給我們開(kāi)錯(cuò)了,匯算清繳沒(méi)調(diào)增,現(xiàn)在給我們開(kāi)正確的了,直接塞去年憑證里可以嗎
勞務(wù)派遣差額納稅,開(kāi)具的發(fā)票的分錄可以寫(xiě)一下嗎
老師,公司正在股權(quán)轉(zhuǎn)讓。稅局批示:2025年04月01日-2025年06月30日,所有者權(quán)益降幅較大、銷售利潤(rùn)率波動(dòng)較大,期間費(fèi)用變動(dòng)率較大。 我需要提供2024年04月01日-2024年06月30日的數(shù)據(jù)做對(duì)比嗎?


是不是資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收應(yīng)付要抵消,利潤(rùn)表,收入和成本要抵消
嗯對(duì),是這意思的,同時(shí)
那我總公司做借:生產(chǎn)成本貸:應(yīng)付賬款分公司做借:應(yīng)收帳款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,這個(gè)生產(chǎn)成本怎么抵消
你生產(chǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
老師你能細(xì)說(shuō)一下嗎,沒(méi)太懂
就是生產(chǎn)成本,需要借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 貸 生產(chǎn)成本,這樣處理的
這個(gè)是總公司的嗎還是分公司的
這個(gè)是屬于總公司這樣做的
那生產(chǎn)成本是資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)類科目,那負(fù)債那邊的科目要抵消那個(gè)
借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 貸 生產(chǎn)成本,這樣 那邊影響的是未分配利潤(rùn)
那就是資產(chǎn)負(fù)債表要抵消應(yīng)收應(yīng)付,存貨和未分配利潤(rùn),利潤(rùn)表要收入和成本抵消是嗎
對(duì)的,理解的是沒(méi)錯(cuò)的
好的謝謝老師
不客氣的早點(diǎn)休息