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我23年12月開了銷售發(fā)票,沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是我24年取得了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那我23年12月報(bào)企業(yè)所得稅的時候要把24年取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的成本算進(jìn)去

2024-01-10 18:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-10 18:15

同學(xué)您好,是一般納稅人嗎

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快賬用戶2008 追問 2024-01-10 18:15

小規(guī)模納稅人

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快賬用戶2008 追問 2024-01-10 18:18

新辦企業(yè),只開了銷售發(fā)票,沒有進(jìn)項(xiàng)票,這種我要怎么申報(bào)企業(yè)所得稅

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齊紅老師 解答 2024-01-10 18:22

同學(xué)您好,同學(xué)您好, 300萬以下符合小微的按5%否則25%。同時符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元這個是條件

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齊紅老師 解答 2024-01-10 18:22

小規(guī)模納稅人新辦企業(yè),只開了銷售發(fā)票,沒有進(jìn)項(xiàng)票的情況,申報(bào)企業(yè)所得稅可以參考以下步驟: 計(jì)算應(yīng)納稅所得額:根據(jù)銷售發(fā)票上的銷售額和適用的稅率計(jì)算應(yīng)納稅所得額。 確定所得稅率:根據(jù)企業(yè)所處行業(yè)、地區(qū)等因素確定所得稅率。 計(jì)算應(yīng)納所得稅額:根據(jù)應(yīng)納稅所得額和適用的所得稅率計(jì)算應(yīng)納所得稅額。 填寫納稅申報(bào)表:根據(jù)計(jì)算結(jié)果,填寫相應(yīng)的企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表,并確保準(zhǔn)確無誤。 提交納稅申報(bào)表:按照當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門的要求,將納稅申報(bào)表提交給稅務(wù)部門,并繳納相應(yīng)的稅款。

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同學(xué)您好,是一般納稅人嗎
2024-01-10
同學(xué),你好 不需要了
2024-06-29
你好,匯算之前發(fā)票到了就可以的。
2023-12-27
紅沖之前的,然后再做發(fā)票的,做到當(dāng)年。
2023-10-14
可以的,這個沒有問題
2024-01-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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