同學(xué)您好,是一般納稅人嗎
老師,我22年的發(fā)票沒有取得,23年初匯算的時候才取得發(fā)票了,開具日期是23年的,那我這張發(fā)票應(yīng)該怎么處理啊,放進(jìn)22年憑證?還是怎么做?
進(jìn)項(xiàng)票開不了得等到24年1月份開,可以作為23年的成本來抵扣企業(yè)所得稅嗎
老師,我們公司23年占估了成本50萬,然后24年2月份取得了這張發(fā)票,但是開票日期是24年2月份的,可以用這張發(fā)票在23年沖掉占估然后去賬不
23年12月的成本發(fā)票未到,暫估入賬了,這個發(fā)票要到24年2月份才能收到,開具的日期也是24年2月.企業(yè)所得稅匯算清繳時可以稅前扣除嗎?
我23年12月開了銷售發(fā)票,沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是我24年取得了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那我23年12月報(bào)企業(yè)所得稅的時候要把24年取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的成本算進(jìn)去
老師,賣汽車的難道每個月只有車的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?費(fèi)用發(fā)票可以嗎?
這個是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請問增值稅申報(bào)錯誤了,隔了好幾個月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報(bào)銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個月開了,下個月,再開專票嗎?客戶急著這個月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?
老師,請問公司跟其他不屬于公司的業(yè)務(wù)人員做業(yè)務(wù),進(jìn)銷其實(shí)是一樣的進(jìn)100元消100元,有貨物的進(jìn)出,請問這屬于走賬嗎?
進(jìn)項(xiàng)票9%稅率的原木票通過委托加工1%普票的加工票,把這兩個進(jìn)賬金額能轉(zhuǎn)換成13%的木皮進(jìn)項(xiàng)票嗎
老師請問下,我們公司目前是私企剛成立沒多久,前期展館工程設(shè)計(jì)費(fèi)以及設(shè)備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了,部分款項(xiàng)沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個新公司,國企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項(xiàng)怎么轉(zhuǎn)移到合資公司作為投資款呢
小規(guī)模納稅人
新辦企業(yè),只開了銷售發(fā)票,沒有進(jìn)項(xiàng)票,這種我要怎么申報(bào)企業(yè)所得稅
同學(xué)您好,同學(xué)您好, 300萬以下符合小微的按5%否則25%。同時符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元這個是條件
小規(guī)模納稅人新辦企業(yè),只開了銷售發(fā)票,沒有進(jìn)項(xiàng)票的情況,申報(bào)企業(yè)所得稅可以參考以下步驟: 計(jì)算應(yīng)納稅所得額:根據(jù)銷售發(fā)票上的銷售額和適用的稅率計(jì)算應(yīng)納稅所得額。 確定所得稅率:根據(jù)企業(yè)所處行業(yè)、地區(qū)等因素確定所得稅率。 計(jì)算應(yīng)納所得稅額:根據(jù)應(yīng)納稅所得額和適用的所得稅率計(jì)算應(yīng)納所得稅額。 填寫納稅申報(bào)表:根據(jù)計(jì)算結(jié)果,填寫相應(yīng)的企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表,并確保準(zhǔn)確無誤。 提交納稅申報(bào)表:按照當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門的要求,將納稅申報(bào)表提交給稅務(wù)部門,并繳納相應(yīng)的稅款。