是滴,就是那樣計算的哈

企業(yè)業(yè)務招待費的支出,實際發(fā)生額的60%與銷售額0.5%兩者較小者可以在稅前扣除,實際發(fā)生額與可扣除之差應當納稅調(diào)增; 請教老師,主營業(yè)務收入本年累計數(shù)貸方余額如600萬*0.5%=3萬是稅前可扣除嗎?
老師 21年的利潤,比如達到110萬,那100萬部分稅交2萬5,超過100萬的10萬交1萬,共交3萬5。那業(yè)務招待費比如是3萬,按60%可扣除1萬8,沒有超過收入總額的千分五。那納稅調(diào)增3萬-1萬8=1萬2,這1萬2是按100萬以內(nèi)的2.5%還是超過100萬不超過300萬的稅率10%計算
關(guān)于招待費用,有以下問題,請老師分別回答。 1,招待費用按照實際發(fā)生的60%扣除,但是最高不超過營業(yè)收入的千分之五,是不是可以直接理解為,無論如果都要納稅調(diào)增40%,這樣子??? 2.營業(yè)收入是指主營業(yè)務收入加上其他業(yè)務收入嗎?是這樣子理解嗎?
老師好,公司的招待費,是按年算的嗎?不能超過那些, 比如2022年的業(yè)務招待費是10萬,年收入為0,那匯算清繳時調(diào)增的金額是多少呢? 謝謝
老師好,公司的招待費,是按年算的嗎?不能超過那些, 比如2022年的業(yè)務招待費是10萬,年收入為0,那匯算清繳時調(diào)增的金額是多少呢?答過的老師請不要再答了, 謝謝
,有個問題請教一下。公司代扣扣以前年度的個稅,員工離職了。做賬之后現(xiàn)在賬上是其他應付款借方,月報上重分類其他應收款 怎么做平這個賬呢
股權(quán)轉(zhuǎn)讓認繳制股東沒實繳,轉(zhuǎn)讓股權(quán)怎么申報處理需要交那些稅
實際工作中電腦上都需要填哪幾種表?
老師你好,請問上個月留下的在產(chǎn)品,這個到了本月該怎么處理呀?
機械租賃合同是按實際結(jié)算金額算印花稅還是按合同金額算,合同金額都大于實際結(jié)算金額
老師請教一下:1??商品用于招待、正規(guī)分錄 借:管理費用招待費 貸 主營業(yè)務收入。 再結(jié)轉(zhuǎn) 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品。 (如果之前一直做成 借 管理費用 招待費貸庫存商品的話 將來審計大概會有什么影響 、目前小規(guī)模 ) 還有 2??如果現(xiàn)在我更改成正規(guī)分錄 之前申報過 企業(yè)所得稅的 是否會影響 3??快帳系統(tǒng)是否有一鍵報送稅務系統(tǒng)的。謝謝
已經(jīng)認證申報的發(fā)票發(fā)現(xiàn)稅率開錯了,怎么處理?
我們酒店洗衣房之前更新改造總價23000(其中質(zhì)保金1150元),但是工程那邊請款的時候沒有說質(zhì)保金,會計這邊就是按21850做的長期待攤費用,現(xiàn)在質(zhì)保金1150元請求付款,這筆賬要怎么做憑證?
老師您好,縣應急局給單位參加活動的個人獎金,應該報工資薪金還是偶然所得呢?公司僅收到后代為轉(zhuǎn)發(fā)
小微企業(yè)認定中利潤總額不超過300萬,還是銷售收入不超過300萬
老師,年末計提盈余公積,之前沒有計提過,是不是本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤之后,按照未分配利潤科目累計余額提取法定盈余公積,提取后再做個結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配的分錄就可以了,這個結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配分錄就是最后一個分錄了吧
是的,就是那樣子的