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企業(yè)業(yè)務(wù)招待費的支出,實際發(fā)生額的60%與銷售額0.5%兩者較小者可以在稅前扣除,實際發(fā)生額與可扣除之差應(yīng)當納稅調(diào)增; 請教老師,主營業(yè)務(wù)收入本年累計數(shù)貸方余額如600萬*0.5%=3萬是稅前可扣除嗎?

2020-11-24 17:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-24 17:39

你好,業(yè)務(wù)招待費的支出金額是多少呢?

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快賬用戶4619 追問 2020-11-24 17:40

11.7萬招待費

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齊紅老師 解答 2020-11-24 17:41

你好,11.7萬招待費,收入600萬,那業(yè)務(wù)招待費是按3萬扣除,8.7萬做納稅調(diào)增處理?

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快賬用戶4619 追問 2020-11-24 17:44

如何計算的呢

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齊紅老師 解答 2020-11-24 17:45

你好,11.7萬招待費,收入600萬,銷售額0.5%=600萬*0.5%=3萬,發(fā)生額的60%=11.7萬*60%=7.02萬,按3萬扣除,8.7萬做納稅調(diào)增處理?

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快賬用戶4619 追問 2020-11-24 17:45

意思是調(diào)增8.7萬

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齊紅老師 解答 2020-11-24 17:46

你好,是的,是這個意思

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快賬用戶4619 追問 2020-11-24 17:51

招待費根據(jù)賬面本年累計發(fā)生額借方數(shù)為稅前扣除?

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齊紅老師 解答 2020-11-24 17:52

你好 企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰ 不完全是借方發(fā)生額,還需要看收入的千分之5是多少

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快賬用戶4619 追問 2020-11-24 17:53

那當年收入600萬,是不是可以稅前扣除3萬的招待費呢?

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齊紅老師 解答 2020-11-24 17:54

你好,還需要看招待費額是多少,才可以計算。 11.7萬招待費,收入600萬,銷售額0.5%=600萬*0.5%=3萬,發(fā)生額的60%=11.7萬*60%=7.02萬,按3萬扣除,8.7萬做納稅調(diào)增處理 。 再比如招待費是1萬,銷售額0.5%=600萬*0.5%=3萬,發(fā)生額的60%=0.6萬,這種情況就是按0.6萬 扣除,0.4萬做納稅調(diào)增處理的

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快賬用戶4619 追問 2020-11-24 17:56

如果600萬收入,當年發(fā)生的招待費按3萬扣除,這樣理解對嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-24 17:57

你好,不對。還需要看發(fā)生的招待費金額具體是多少,才可以 計算實際可以扣除多少的

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快賬用戶4619 追問 2020-11-24 17:59

我發(fā)的就是實際數(shù)嗯

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齊紅老師 解答 2020-11-24 18:01

你好,你提供的數(shù)據(jù)11.7萬我知道是實際發(fā)生額,這種情況扣除限額是3萬沒錯 但是不能說?如果600萬收入,當年發(fā)生的招待費按3萬扣除(這個是不嚴謹?shù)模?,還需要看發(fā)生的招待費金額具體是多少才是的。 比如招待費是1萬,銷售額0.5%=600萬*0.5%=3萬,發(fā)生額的60%=0.6萬,這種情況就是按0.6萬 扣除,0.4萬做納稅調(diào)增處理的,這種情況扣除限額就不是3萬了。

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快賬用戶4619 追問 2020-11-24 18:08

根據(jù)老師的解答,銷售額會有變動下月可能800萬,也不一定,但招待費應(yīng)該變動不大呢

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齊紅老師 解答 2020-11-24 18:10

你好,不管如何變動。 企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰ 這個是規(guī)定,按兩者較小的金額扣除,剩余部分調(diào)增就是了。

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快賬用戶4619 追問 2020-11-24 18:12

謝謝老師 還有沒需要注意的事項呢?

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齊紅老師 解答 2020-11-24 18:12

你好,就是計算的這兩個數(shù)據(jù)按較小的扣除就可以了 而不能固定思維:如果600萬收入,當年發(fā)生的招待費按3萬扣除(這樣是不對的)

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