印花稅是按照收入申報的。按照買賣合同。
老師,我們稅種認(rèn)定的技術(shù)合同,開發(fā)票開的是廣告服務(wù)~廣告制作,廣告服務(wù)~亮化工程,印花稅要申報這個廣告服務(wù)的收入嗎
印花稅按季申報核定技術(shù)合同和買賣合同兩種,申報時只申報了一中且已扣款,如何在電子稅務(wù)局更正
印花稅是0,申報的時候有買賣合同和技術(shù)合同,我指申報了買賣合同金額0,技術(shù)合同未申報,現(xiàn)在待申報里還顯示印花稅待申報,是不是技術(shù)合同也要0申報呢,我要怎么修改申報表呢
公司申報印花稅,里邊有買賣合同和租賃合同這種印花稅,本季度申報時是把買賣合同填寫上,租金合同沒有就0這樣申報嗎?還是直接將租金合同那行刪除后再申報呀?
印花稅季報怎么0申報?點開稅費申報及繳納-綜合申報-財產(chǎn)和行為稅合并納稅申報-點擊了印花稅稅源采集,印花稅顯示已申報,但是打開我的待辦還是顯示未申報,查看明細(xì)顯示印花稅買賣合同未申報,本季度也沒又簽訂買賣合同,這個怎么取消
主播公司算稅…讓按工資薪金計算會有風(fēng)險么
老師,麻煩問下,勞務(wù)派遣公司,按照派遣人員申報的話,個稅比較高,人員多,農(nóng)民工不承擔(dān)個稅。這個有沒有什么辦法呢?
董老師,剛剛這個問題還是不太懂。供應(yīng)商統(tǒng)一開票給母公司,母公司代收代付,和子公司簽協(xié)議,但是母公司收的是管理費或者服務(wù)費并開相應(yīng)發(fā)票吧?而不是說母公司幫子公司開子公司相應(yīng)金額的成本或費用票吧?
公司旗下連鎖零售門店自負(fù)盈虧獨立做賬,但稅務(wù)系統(tǒng)這個我們總店幫忙管理,也有開發(fā)票的權(quán)限?,F(xiàn)在讓我們給顧客開普票我如果以這個門店的名頭開發(fā)票,是不是得跟他們要來合同和銷售單子,零售行業(yè)不是銀行轉(zhuǎn)賬是現(xiàn)金和微信收款,我得用什么憑證呀?如果其中出現(xiàn)問題是不是和總公司沒關(guān)系是門店的問題呀?
請問老師,收購農(nóng)產(chǎn)品,紅沖了一筆22年時收購的錯誤發(fā)票,然后又開了一筆正確的,抵扣勾選時全部選上,再申報的時候,這一筆做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,金額19119.1,稅額1890.9 請問老師,我怎樣做這筆分錄? 謝謝
請問一家小微企業(yè)。一直沒有做員工工資的費用。因為一直沒有員工,所以就沒做工資帳,然后我現(xiàn)在想沖掉一筆現(xiàn)金,能不能做一筆員工離職一次性補償用現(xiàn)金支付的分錄呢?
公司總共9人,法人是老板妻子,老板自己不在公司領(lǐng)工資,其中5個大貨車司機(jī)工資比較高,1萬以上,但是老板每月只讓從公戶給各個司機(jī)發(fā)5000(避免交個稅),剩下的都是從老板私人卡發(fā)放,這樣是不是對公司有很大的風(fēng)險
股東退股,原來注冊資本100萬,這個股東原本投資24萬,先增加新股東增資24萬然后再減資24萬,公司是虧損的,投資款不退,這個賬務(wù)怎么處理
老師,跨境9810海外倉報關(guān)出口,批量出口報關(guān),但是貨在海外倉還沒有銷售出去,平臺銷售出去時間不一致,銷售價格也可能不一致,那請問后期申請免稅要怎么處理呢?是需要等到整批銷售出去并收匯了才能申請免稅嗎?(小規(guī)模納稅人)
第三種情況,是什么意思?舉個例子