同學(xué)您好,是的沒錯,這 是要的借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入
小規(guī)模納稅人未到起征點減免的達不到起征點的減免增值稅稅額計入營業(yè)外收入后需要調(diào)增企業(yè)所得稅嗎?企業(yè)所得稅匯算清繳如何填報申報表?
老師,小規(guī)模增值稅及附加稅費申報表中免稅銷售額,其中小微企業(yè)免稅銷售額、未達起征點銷售額、其他免稅銷售額都怎么計算?
老師 請問 小規(guī)模納稅人未到增值稅起征點 這個銷售發(fā)票的稅額應(yīng)該如何處理 計入營業(yè)外收入嘛
電子稅務(wù)平臺小規(guī)模公司 增值稅申報表 未達起征點銷售額需要加營業(yè)外收入嘛?
小規(guī)模公司 增值稅申報表填寫時 銷售額需要加上營業(yè)外收入的金額嘛
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
營業(yè)外收入需要繳稅嘛 哪些情況需要交
同學(xué)您好,開專票的要交,超過起征點也要交
麻煩老師你好好看下我的問題
同學(xué)您好,所得稅 要交的
你是搞笑的嘛 答非所問
提問是涉及相關(guān)科目的,不好意思