錯(cuò)記到哪個(gè)科目里了?
老師,如果申報(bào)印花稅時(shí)所屬期錯(cuò)了,7月份繳納了132.3元,6月份繳納了86.9元,更正申報(bào)后,9月份補(bǔ)繳45.4元,7月份繳納的132.3元退回公司賬戶,9月份月份重新繳納86.9元,之前的印花稅分錄都是借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款 那我申報(bào)更正后的做賬分錄要怎么調(diào)整?
你好,老師請(qǐng)問(wèn)一下,就是我7月份代扣代繳出口傭金費(fèi)用個(gè)人所得稅做賬時(shí)會(huì)計(jì)科目做錯(cuò)了,匯率也錯(cuò)了,在次月把原憑證紅字更正外,當(dāng)月7月的月末調(diào)匯憑證也需要紅字更正嗎
你好 老師 請(qǐng)問(wèn)以前月份 繳納印花稅時(shí)記賬憑證科目寫錯(cuò)了 要怎么調(diào)整
請(qǐng)問(wèn)老師12月份多計(jì)提了印花稅,請(qǐng)問(wèn)跨年用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目該怎么做分錄
老師您好,我們公司補(bǔ)交了去年的印花稅及滯納金,我記賬做在以前年度損益調(diào)整了,請(qǐng)問(wèn)月末如何結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整科目?用這個(gè)科目有什么注意事項(xiàng)嗎
老師,分公司跟總公司購(gòu)貨,付了預(yù)付款,但是分公司不營(yíng)運(yùn)了,總公司發(fā)貨是發(fā)給了子公司(在分公司當(dāng)?shù)刂匦伦?cè)的子公司),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)該怎么處理解決比較妥當(dāng)
一個(gè)XX公司 開了 一個(gè)基本戶,一個(gè)一般戶 基本戶里的錢 可以轉(zhuǎn)到一般戶嗎?
老師印花稅怎么查詢一下上個(gè)季度的
員工購(gòu)買材料從公戶上支錢,走備用金可以么?
申報(bào)個(gè)體戶增值稅,提示本期稅源未采集,請(qǐng)問(wèn)能直接申報(bào)增值稅嗎
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)代辦股轉(zhuǎn)的問(wèn)我要電子稅務(wù)局的密碼,我可以給她嗎
公司拖欠員工工資6個(gè)月,這個(gè)是有什么法律責(zé)任嗎,或者說(shuō)違反什么法律嗎
老師我們發(fā)工資5月發(fā)4月工資,個(gè)稅申報(bào)就正常申報(bào)嗎,
老師:我想咨詢一下銀行利息,貸款利息收到回單應(yīng)該怎么入賬,次月開票后又怎么入貼
請(qǐng)問(wèn)我的款已交了,是零基礎(chǔ)學(xué)會(huì)計(jì),為什么試聽課還沒全部開通
稅金及附加 - 印花稅
沒錯(cuò)啊,印花稅就是寄這個(gè)科嗎?
記這個(gè)科目沒有錯(cuò)誤的對(duì)的。
計(jì)提時(shí)用的稅金及附加 - 印花稅 繳納時(shí)候 用的是應(yīng)交稅金 - 印花稅
對(duì)呀,這樣處理沒問(wèn)題,你要這樣處理就是對(duì)的。
現(xiàn)在問(wèn)題是繳納的時(shí)候做成計(jì)提的科目了 用紅沖憑證沖掉 改成 正確科目 然后稅金及附加科目就余額出紅字了
你把你繳納的分錄發(fā)來(lái)我看一下是不是就是中間少了應(yīng)交稅費(fèi)沒有過(guò)度,那就補(bǔ)一個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)就行了。
我這圖片發(fā)不過(guò)去了
那就補(bǔ)一個(gè)分錄借應(yīng)交稅費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)。
摘要要怎么寫呢
更正某年某月某筆憑證。
好的 謝謝老師
不客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。