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老師2023年底預(yù)收賬款在貸方109萬,,但是我看開票記錄好像沒有開那么多發(fā)票,銀行存款和銀行存款明細(xì)賬是對上的,那是不就是有無票收入和未確認(rèn)收入對嗎?

2024-01-10 12:59
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-10 13:00

你好,同學(xué) 是的,有提前收款情況 未票收入情況

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你好,同學(xué) 是的,有提前收款情況 未票收入情況
2024-01-10
你好 你的分錄是正確的 一般情況下是你開票的時(shí)候再確認(rèn)收入 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入等
2023-03-30
同學(xué),你好 應(yīng)該是 借銀行存款 貸預(yù)收賬款 再借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 如果做成了應(yīng)付賬款,不存在特殊情況必須這么做的話 建議調(diào)賬處理 借應(yīng)付賬款 貸預(yù)收賬款 再借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2021-01-14
沒有開票的你要是做收入和開票的是一樣的分錄
2020-04-01
是的,你需要做這筆分錄來確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅。即使沒有開票,也應(yīng)確認(rèn)收入和相應(yīng)稅額。不過記得根據(jù)實(shí)際稅率調(diào)整具體數(shù)字。
2024-10-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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