你好,建筑的所得稅稅負一般在1.8%左右的。
老師 我有個客戶是勞務(wù)公司 開票也是開的勞務(wù) 因為之前沒有會計做賬 現(xiàn)在給他補19年一年的帳。 但是之前的會計 申報企業(yè)所得稅的時候 把成本報的很高 跟開票金額 差不了多少 開票金額到11月份有400萬了 因為之前企業(yè)所得稅也交了一部分 只是交的很少! 現(xiàn)在客戶也不想交稅了 , 我們就想用多申報人員工資來充成本。 他4-6月開票就有200萬 其他月份有時候沒開票 我想問的是 能不能把工資均攤到每個月每個季度 來申報? 而不是 哪個月開票開的多 就哪個月多報。因為人員信息也不太夠。 這樣可以嗎?
這個季度我們公司開銷售票開的多,利潤也大,是一般納稅人安裝建筑企業(yè),旗下的小公司是小規(guī)模納稅人,也給開了30要的勞務(wù)成本票,算下來利潤還是大,請問還有沒有別的辦法少交點企業(yè)所得稅呢
老師,你好,我公司原來是小規(guī)模納稅人,截止現(xiàn)在公司已經(jīng)運行了11個月了,銷售收入是230多萬.本月銷售收入是560萬,連續(xù)12個月內(nèi)銷售收入是790萬,這樣就會轉(zhuǎn)成一般納稅人,我想問的是,790萬中,500萬按照小規(guī)模納稅人繳納增值稅?290萬按照一般納稅人交增值稅?本月的銷售收入560咋樣計算增值稅?本月560萬還可以按照小規(guī)模納稅人開票繳納增值稅嗎?
老師您好,當(dāng)月中旬小規(guī)模升一般納稅人,月初小規(guī)模時開具了3個點的專票稅率未作廢,本月中旬在繳上期增值稅時即連帶繳納了月初開具的3個點的稅款,所以申報表上也連帶上了上月的收入及本月月初3個點的收入一起。也就是說假設(shè)上季度開票不含稅收入44萬,交稅1.3萬,本期月初升一般納稅人前開了3個點的專票不作廢,這部分3個點的專票不含稅收入2.8萬,稅款800元,申報表上也同上季度的收入一起上了數(shù)據(jù),那帶上我現(xiàn)在給的數(shù)據(jù)會計分錄如何做?
老師,您好,我公司總公司是小規(guī)模納稅人,分公司是一般納稅人,現(xiàn)在申請合并申報企業(yè)所得稅,那總公司連續(xù)12個月開票金額不高于500萬,受這個合并的影響嗎?
賬務(wù)需要做那些調(diào)整呢
你好 老師 作廢2019年開的發(fā)票(單位名稱有誤原因),又重新開正確的發(fā)票,分錄怎么寫
老板有好幾個子公司的公戶賬戶,這幾個賬戶只過投資款的流水,沒有其他的流水,需要做報稅之類的嗎
A材料商應(yīng)付賬款對應(yīng)多個項目要如何設(shè)置科目在軟件里面,請賈蘋果老師回復(fù),其他人勿接,否則差評謝謝
老師,甲公司為一般納稅人,從乙公司租的倉庫,然后轉(zhuǎn)租給丙公司,那么甲公司開什么樣的發(fā)票稅率多少?甲公司屬于代收代付嗎,還是確認收入?
老師好,進項稅票勾選認證了,進項稅票還能記在代抵扣進項稅嗎
電子稅局里的年報關(guān)于職工薪酬支出明細表該怎么填?
老師,晚上好!請問A公司為小規(guī)模納稅人,名下沒車輛,委派人員為B公司運輸貨物,但過程費必須A公司承擔(dān),請問A公司可以開通行費作報銷嗎,還有A通行費不作抵扣,開出通行費在稅務(wù)系統(tǒng)上不認證要怎么處理呢
老師好。我想問一下,比如之前企業(yè)漏申報,的納稅信用等級是D,現(xiàn)在修復(fù)是M,是變好了么
您好老師,我們有兩個員工,年終獎需要發(fā)10萬,每個月基本工資也在1萬左右。這個年終獎怎么發(fā)或者還有沒有其他形式可以合理避稅,少繳納個稅?
老師好!雖然現(xiàn)在企業(yè)所得稅說的是查賬征收,但是稅負基本也要在1.8%左右對嗎
你好,稅賦他要求的不是那么很嚴格啊,一般多多少少的交一部分稅款就可以。
好的,謝謝老師!比如算全年的,全年開票660萬,全年企業(yè)所得說就是660萬*1.8%=11.88萬
是的,對的,是這么做的。
老師好!前面三個季度都沒有交企業(yè)所得稅,這個季度申報是按全年的660萬預(yù)交合適還是按第四季度的460萬合適呢
你好,按照全年再來的。
老師好!可不可以這樣,這個季度先申報預(yù)交第四季度的,匯算清繳時再補前三個季度的,這樣也可以緩解下資金壓力
可以的,可以這么做的。