您好,這個是可以的,可以
幫員工訂餐,一個月餐費5000元。餐飲公司開了發(fā)票過來,但是要求我們對私打款??梢赃@樣的操作嗎? 我們以員工的名義報銷餐費給員工。然后員工再轉(zhuǎn)給餐飲公司老板。
我們是餐館公司,有一部分檔口是外包給餐飲商戶做的。的,不過餐飲商戶收款是由我們代收,通過收款扣費后,外包商給我們開發(fā)票,是開什么項目?餐飲服務(wù)嗎?
老師 我們公司是一般納稅人 主營業(yè)務(wù)銷售白酒,也提供餐飲服務(wù),餐飲服務(wù)費是按6%交稅吧,餐飲費可以開專用發(fā)票嗎
請問餐飲公司外包給甲,甲可以開餐飲發(fā)票給我方嗎?我們公司是餐飲公司,業(yè)務(wù)多的時候,會在其他餐館訂一部分餐,這種情況 收到的餐飲發(fā)票可以做成本嗎?
我們酒店接了一個團,住宿加餐飲,但餐飲是宴會廳吃,宴會廳跟我們不是一個公司。對方要求住宿跟餐飲都開我們的發(fā)票,錢也都打給我們,宴會廳在開餐飲發(fā)票給我們,我們在把用餐錢打給他們可以嗎?
老師,請問有限合伙取得了投資企業(yè)的分紅,那么有限合伙里面的有限公司和自然人分別如何納稅? 有限合伙取得分紅的時候需要另外交稅嗎?
本院酌定對所生產(chǎn)的貨物損失 11922 元, 本院酌定由原告自行承擔 4922 元,被告承擔 7000 元。 被告發(fā)票11922可以全部抵扣嗎作為被告方少付了4922元這個進項可以抵扣嗎
“其他收益”是什么性質(zhì)的科目
老師,只是簽訂了合同,發(fā)票還沒開過來,支付出去的錢分錄 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 這樣對不對
股東是個人,現(xiàn)在想要注銷,期末的未分配利潤需要交個人所得稅嗎
老師,這個怎么做呀,為什么我在夸克搜題出來的答案是500[凋謝]
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫分錄? 原憑證: 借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險 貸:銀行存款 由于賬號有錯被退回至銀行存款里,現(xiàn)在只怎么做賬?
我是一名建筑企業(yè)財務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款,并且開了收據(jù)給對方,這筆1000萬的預(yù)收款需要做價稅分離,進入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問一下財務(wù)該如何入賬?應(yīng)收帳款等相關(guān)科目的T型賬戶該如何畫?
我是一名建筑企業(yè)財務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款,并且開了收據(jù)給對方,這筆1000萬的預(yù)收款需要做價稅分離,進入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問一下財務(wù)該如何入賬
研發(fā)費用中的房租企業(yè)所得稅匯算清繳時需要調(diào)整不允許加計扣除的,那所得稅匯算清繳應(yīng)該填哪張表,哪行
老師,我們是某白酒經(jīng)銷商,我們有活動需要餐費,想和某餐飲公司置換,我們給餐飲公司酒,他給我們餐卡,我們用經(jīng)銷商戶給餐飲公司開白酒發(fā)票(專票),餐飲公司就這部分酒置換的餐費給我們進酒的公司B開餐費發(fā)票,這個餐飲公司可以這樣開票嗎
不是微信付款,只是置換可以嗎
嗯,這樣置換開票的方式是可以
這種置換的,a拿酒和b置換餐費,a開具酒銷售發(fā)票給b,b開餐費給c,這樣可以嗎。c是a的供應(yīng)商,這種b開給c餐費是可以的是吧老師
嗯對是允許這樣開票
和餐卡還是一次性消費沒關(guān)系是吧
對啊,這個和那個沒關(guān)系的
b給餐卡的情況下,a給c需要走贈送嗎?
需要走捐贈支出的這
即使餐卡在a的手里,但是使用餐費時開b的餐費,也是屬于贈送行為吧老師
嗯對是這個意思的了
老師,那這個a是個體戶,怎么處理這個贈送行為,稅務(wù)上就是營業(yè)收入增加嗎?正常c是有捐贈收入,也需要納稅的吧。那正常a還需要給c開發(fā)票??
稅務(wù)理解的這個處理是屬于收入增加,是需要納稅的