你好,這個只要在匯算清繳之前支付了就不用調整了
老師,請問公司執(zhí)行的小企業(yè)會計準則,21年的暫估成本票未回,匯算清繳也沒調增,6月份做賬才發(fā)現(xiàn)這個問題?,F(xiàn)在做更正申報納稅調增,需要補交稅款,會計分錄該怎么來做賬,謝謝。 21年的會計分錄 借:工程施工-勞務費 100 貸:應付賬款-暫估 100 借:主營業(yè)務成本 100 貸:工程施工-勞務費 100
建筑公司,22年12月暫估成本350萬,主要是臨時工勞務費,借主營業(yè)務成本350貸其他應付350萬,23年1月實際支付287萬,借其他應付287貸銀行287,這個在匯算清繳的時候需要調增350-287=63吧,在申報表哪個附表填寫呢
建筑公司,22年12月暫估成本350萬,主要是臨時工勞務費,借主營業(yè)務成本350貸其他應付350萬,23年1月實際支付287萬,借其他應付287貸銀行287,這個在匯算清繳的時候需要調增350-287=63吧,在申報表哪個附表填寫呢
老師,自產(chǎn)自銷以前年度暫估成本,現(xiàn)在未收到成本票,需要匯算調增,賬面會計分錄為借主營業(yè)務成本,貸其他應付款,賬面怎么把其他應付賬款調平?
老師,自產(chǎn)自銷以前年度暫估成本,現(xiàn)在未收到成本票,需要匯算調增,賬面會計分錄為借主營業(yè)務成本,貸其他應付款,賬面怎么把其他應付賬款調平?
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉供水業(yè)務的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
應該不能支付
你要是不支付的話,這個是不能稅前扣除的
我掛賬其他應付款了,也要調增嗎
如果是其他應付款就不用調整
您看看我描述的分錄 借主營業(yè)務成本貸其他應付款,您在確認下 需要調增嗎?
比如說你可以掛在其他應付款老板名下,就等于老板報銷了就不用調整
是掛在其他應付款應付勞務費個人員工名下,如此我是不用調整是嘛
你如果是掛在個人名下的話,等于是沒有支付是需要調整的