第四季度申報累計數(shù),同學(xué)
請問,季度企業(yè)所得稅怎么申報,以前年度有虧損15萬,第一季度彌補四萬多,第二季度彌補10萬多,申報的時候數(shù)據(jù)自動生成的,是不是已經(jīng)彌補完了,還是申報有誤?現(xiàn)在第三季度預(yù)估有利潤8萬,是不是要交稅?企業(yè)所得稅申報不太懂
2022年初單位未彌補虧損是100萬,利潤表第一季度盈利20萬,第二季度虧損-50萬,第三季度虧損是-10萬,電子稅務(wù)局第一季度申報企業(yè)所得稅利潤總額是20萬減去未彌補虧損20萬企業(yè)所得稅就是0,第二季度申報利潤總額是-30萬,第三季度申報利潤總額是-40萬,這樣申報下去,我的利潤總額-40萬,我還用了以前的未彌補虧損20萬,那我不是虧了20萬
老師,我第三季度增值稅申報有有誤,少申報了,我現(xiàn)在可以在第四季度補上去嗎?補上去的話第四季度的利潤表收入就和申報的不一樣
老師,第一季度,第二季度有70多多萬的無票收入??墒菦]申報申報稅。利潤表第三季度只申報了本期數(shù)。第四季度該咋彌補了。
老師,第一季度,第二季度公戶回來70萬,但是上任會計在申報增值稅時,企業(yè)所得稅時沒申報。第四季度企業(yè)所得稅個增值稅該咋申報了
我司是成立了護理站公司,從事醫(yī)療服務(wù),護理機構(gòu)服務(wù),我們現(xiàn)在沒有收入,目前護士的工資可以計入到主營業(yè)務(wù)成本-工資里嗎,因為沒有收入所以想問下是否可以
計提了年終獎沒有發(fā)放,請問賬務(wù)上要如何處理?
老師,我們都是采用平進平出的模式,沒得利潤。但是公司要填凈利潤表,怎么填報寫?
你好老師我想咨詢下我們成本太高,這邊有什么方法降低增值稅的方法嗎?
辦公樓產(chǎn)值,指的是辦公樓的原值,還是賬面價值,殘值
老師請問一下,我們砂石廠占用了林地,但已經(jīng)異地補復(fù)墾了,還要交耕地占用稅嗎
建筑企業(yè)分公司需要匯算清繳嗎
老師公司需要貸款,提供資產(chǎn)負債表和損益表,但我們賬上都是虧損的這個我該怎么做呢
研發(fā)支出前期做賬直接做了費用化,月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用,后面想做資本化,不直接做費用,怎么操作?
你好,我填所得稅匯算清繳的A105050職工薪酬這個表,工會經(jīng)費支出那我填賬上應(yīng)付職工薪酬工會經(jīng)費計提的數(shù)嗎?因為23年12月23年沒計提我在24年支的時候補計提的,所以我24年的數(shù)里面有一部分是23年的,我填這個表填哪個數(shù)?填實際屬于24年的還是填24年計提的全部?
老師那增值稅的的全年累計就不符了,因為第一季度,第二季度也沒有申報增值稅。增值稅一二季度累計是0
這種咋解決了
同學(xué),你去變更三季度的增值稅申報表
老師,變更后是不是要補交稅款了
老師,更改后,是不是要讓增值稅的全年累計收入,和利潤表上的全年累計收入保持一致才行
增值稅是要保持一致的,不是所得稅
老師我要預(yù)交第四季度的所得稅了。是不是要增值稅的全年累計收入,企業(yè)所得稅表上的累計收入,利潤表上的累計收入保持一致才行了
對的,同學(xué),是這樣的。