您好,這個是正常的哈
老師,我們單位是分公司,總公司是一般納稅人,當(dāng)時成立時大廳給核的稅種,核定的不是小型微利企業(yè),但是現(xiàn)在有個所得稅優(yōu)惠政策就是,就是年應(yīng)納稅所得額達(dá)不到100萬的小型微利企業(yè)有優(yōu)惠政策,這個我們享受不了嗎?我填030那個附加標(biāo)表想點小型微利那個點不了,請老師給解答下
老師,我公司是建筑企業(yè),確定是小型微利企業(yè),現(xiàn)在有個六稅兩費減半的政策,我們在1月份和2月份繳納稅金都沒享受到這個政策,特別是異地預(yù)繳的稅金,請問我現(xiàn)在也不想去當(dāng)?shù)囟悇?wù)辦理退稅,我想后面抵扣,能用什么樣的方式操作滿足可以抵扣后續(xù)要繳的稅金?
老師幫我看一下,跨區(qū)域預(yù)繳稅款,合同總價是490000萬,昨天先開了9萬,今天預(yù)繳稅款,所屬期是選擇的9月,對嗎,增值稅附加稅,和企業(yè)所得稅,這個數(shù)是對的嗎,我怕錯了不好改,我們是一般納稅人,選擇的是小型微利,
請問,我公司屬于小微型企業(yè),也是一般納稅人,公司符合附加稅減免政策,當(dāng)時勾選有誤沒有享受到,那么這次減免部分退稅的話,會影響到高端人才個人所得銳稅政策嗎?兩者會有關(guān)聯(lián)嗎?
老師,我們建筑行業(yè),一般納稅人,享受小微政策,但是跨區(qū)域預(yù)繳稅款時,附加稅沒有減半,這個正常嗎
老師,公司怎么報員工辦理匯算清繳業(yè)務(wù),操作流程怎么操作?
老師,我們是建筑公司,我預(yù)繳6月增值稅的時候,進(jìn)項分包發(fā)票還未開出來,但基本確定也會在6月開出來,但我預(yù)繳增值稅填報的時候提前把這個分包金額填報扣除可以么?
公司買的車,寶馬,賣車的話,是我們開票嗎,稅率多少
老師,請教您,在2024年9月的時候計提了營業(yè)外收入,借:其他應(yīng)收款-政府補(bǔ)助,貸:營業(yè)外收入。但是當(dāng)時沒有發(fā)現(xiàn)在2024年11月收到的時候直接做了,借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入,現(xiàn)在是要沖掉2024年9月計提的這筆嗎?應(yīng)該怎么做分錄
老師請問現(xiàn)在還可以收2024年的發(fā)票嗎
老師,電子產(chǎn)品發(fā)票要開什么類目
老師年檢,如果營業(yè)執(zhí)照丟了,注冊信息從天眼查,查信息可以嗎
在審計工作中合并報表的盈余公積一般怎么處理?一是體現(xiàn)母公司的盈余公積嗎?二是按合并利潤去計算提取合并報表的盈余公積嗎?
您好,紅字信息確認(rèn)單錄入,是銷售方操作?還是購買方也可以操作?讓銷售方重新開具發(fā)票,應(yīng)該按怎樣的流程操作呢?
做樣板的,不是拿來銷售的,是費用化還是庫存商品-樣品
為什么呢,之前在其他地方預(yù)繳的時候享受了呀
這個是超過10萬,這個就不減半了
老師,我們是一般納稅人
對,超過10萬,一個月,一般納稅人,附加稅不減半
但是我們之前異地預(yù)繳的時候也超10萬了,也享受了這個優(yōu)惠政策了
不可能吧,政策只有這一個啊