你好可以開負數(shù)發(fā)票
老師,如果我們公司做了一項業(yè)務,收客戶100萬廣告費,付供應商100萬廣告費,但是供應商會給我們6萬的優(yōu)惠,只是次年返給我們,今年我們是正常給客戶開100萬的發(fā)票,供應商給我們開100萬的發(fā)票,次年供應商會在開一筆6萬的負數(shù)發(fā)票同時把錢打給我們,那今年我們做收入和成本的時候是能做106萬的收入,和100萬的成本的嗎?,稅務會不會認為我們公司報收入沒有交增值稅,因為這6萬的收入是次年供應商開負數(shù)發(fā)票的
如果我司采購服務器服務,供應商返點,但是返點由供應商的二級代理商返給我司,要求我司開票給二級代理商,這樣處理可以嗎?如果我司開票給二級代理商,那我司應該做收入還是沖銷之前確認的費用?正確的處理方式是什么?
老師您好,我想問下,電商公司,我們公司實際要付40萬100臺電器給供應商,但是供應商平臺的返利算我們公司的,所以用返利10萬來抵扣貨款了,那就相當于我們還要付給供應商30萬,但是供應商不愿意開40萬100臺的發(fā)票,只肯開30萬的發(fā)票,然后供應商減少數(shù)量來開票,因為發(fā)票都有型號的,我們要給客戶按型號來開100臺對應的型號開,這種情況有什么好辦法,解決供應商那邊開票問題嗎
老師您好,我們明年年初需要返一批原材料到供應商庫房,但是供應商要求按發(fā)票明細全部返貨,他那邊發(fā)票作廢處理,然后發(fā)票明細里邊沒有返回的品再重新給我們公司開發(fā)票,這樣操作合理嗎?
老師,我們是裝修公司,幫客戶從供應商那采購材料,比如10萬,但是我們要收取供應商1萬的返點,這種供應商要求我們開服務費的發(fā)票的,這種返點一般怎么處理呢,可以發(fā)票嗎
2025,6月3號入職,因為2號還是端午節(jié)法定節(jié)假日,然后我3號當天入職,他說我不是正式員工,不享受節(jié)假日,上班不滿一個自然月,不給我發(fā)社保補貼
賣鸚鵡這個寵物放到哪個稅收類目下,請教一下老師
郭老師,我們股東的其他應付款,債轉股,要怎么操作
2022 年政府補助攤銷額145/5/12*8=19.333333,而答案是每月145/(5*12-2)5=2.5 2.5*8=20怎么解釋?
老師好,請問公司沒買社保,員工在工作期間受傷了,但是從她受傷起 每個月工資還是照常發(fā)的,現(xiàn)在這個人去社保局申請工傷認定了,我們這邊最壞的結果是什么呢
公司購買黃金首飾送給客戶,需要繳納個人所得稅嗎
老師下午好!公司參加培訓員工個人和公司各出50%培訓費,請問收到員工轉給公司的2000元怎么做帳?
用來抵原料的 沒有實質性的數(shù)量和單位 發(fā)票應該怎么開呢,是開商品還是什么呢
同一個名字,其他應收款余額在借方8000元,其他應付款余額在貸方30000元,請問他應收款余額這8000元能充平來嗎?然后其他應付款得余額就在貸方變成22000
老師 您好 是這樣的 公司給一個客戶開的發(fā)票 名稱錯了 白玉蘭寫成了自玉蘭 一共50來萬 現(xiàn)在要給紅沖掉再重新開 稅務那邊會預警嗎
供應商那邊開負數(shù)發(fā)票嗎
不可以的,這個得是發(fā)票上面的銷售方來開。
我們和供應商不就是供應商是銷售方,我們是購買方噠
意思也就是返點這種的銷售方當做折扣那種的來處理開票嘛
你好 對方支付給你是這個意思嗎?如果是的話,對方可以的。