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老師好!公司上月有出口免稅開票,零稅率發(fā)票,現(xiàn)在填寫增值稅申報表,是不是在增值稅減免稅申報明細(xì)表出口退稅行填列發(fā)票金額就行了呢?

2024-01-09 11:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-09 11:23

你好,對的,是的,是這么做的。

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你好,對的,是的,是這么做的。
2024-01-09
對的是的,是這么做的。
2024-05-16
一般不用填寫負(fù)數(shù)金額。 政策上該欄通常填正數(shù)免稅銷售額,大于或等于 0。 申報原理是通過減少應(yīng)稅銷售額或進(jìn)項稅額體現(xiàn)負(fù)數(shù)發(fā)票,不是直接填負(fù)數(shù)。 特殊情況是部分地區(qū)可能允許,或因退運(yùn)等調(diào)整前期免稅數(shù)據(jù)時,要按當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)要求處理
2024-12-11
同學(xué)你好 對的 需要填寫
2022-09-13
是在增值稅減免稅申報明細(xì)表填列;生產(chǎn)型出口企業(yè)在增值稅及附加稅費申報表附列資料(一)的 “三、免抵退稅” 欄等相關(guān)欄位填列免抵退相關(guān)內(nèi)容。
2024-12-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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