你好,你們這個是免稅的行業(yè)嗎?

小規(guī)模納稅人,上個季度超30萬交了增值稅,這個季度紅沖了一部分上季度開票額,這季度開票不超30萬,那紅沖的那部分可以辦退稅嗎?
老師好!一季度開了50萬元普票交了增值稅,二季度發(fā)現(xiàn)多開了20萬元,于是紅沖了20萬,又開了80多萬免稅收入和4萬元房租收入,一季度多交的20萬元的增值稅可以抵嗎?增值稅減免申報明細(xì)表如何填紅沖的這筆數(shù)?
小規(guī)模上個季度開了專票交了增值稅,這個季度紅沖的,紅沖的發(fā)票是直接沖減這個季度的收入和增值稅不
這個季度免稅的開成1%,下季度可以沖紅申請退稅嗎
上季度免增值稅的收入開成1%的 ,這個季度可以沖紅 嗎?多交的增值稅可以退嗎
請問老師,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出以及補交上年度12月的未開票收入的增值稅和所得稅,怎么申報?財務(wù)報表需要更改第四季度和年度的 還是只更改年度的?以及今年的財務(wù)報表需要更改嗎?如果需要如何更改?
旅游費怎么做分錄?銀行付
實收資本沒有出資到位,賬上可以做資本公積嗎
文化傳媒公司的帳是怎么做的?一個季度做一次嗎?
老師中午好,老師,我想問一下子我每個季度報財務(wù)報表的時候,里邊資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收賬款數(shù)可以加上預(yù)收賬款數(shù)填寫到應(yīng)收賬款里嗎
老師,想請教一下,企業(yè)在一年中的成本費中,有哪幾項費用是不用開增值稅發(fā)票也是可以稅前扣除費用不計入算企業(yè)所得稅的?
老師,公司付了兩筆款,發(fā)票也有,但老板要求不入帳,發(fā)票需要對方紅沖嗎?如果不紅沖對公司有影響嗎
老師。我建筑公司,賬上的成本可以結(jié)余嗎,今年結(jié)轉(zhuǎn)不完
有其他業(yè)務(wù)收入,必須對應(yīng)有其他業(yè)務(wù)成本嗎,之前做到了制造費用,可以嗎
老師,我們公司原材料水渣是別的公司免費送給我們的,現(xiàn)在沒有發(fā)票,只有水渣運費發(fā)票,怎么做賬
學(xué)歷教育課后輔導(dǎo)服務(wù)可以免增值稅吧
公辦小學(xué)的
那這個是可以免征增值稅的
那可以沖紅退稅嗎
問題是可以去申請退稅的
這個季度沖紅,然后下季度申報的時候退回?
退的話估計你得去稅務(wù)局申請呢
那還有一部分是午托的收入,就是學(xué)生中午在學(xué)校的住宿費,可以免增值稅嗎
這個也是可以免征的
那把上季度的1%票沖紅成免稅的,已交的稅款可以退回嗎?
沒問題,這個是可以申請退回的
那為什么稅局說只能抵,不能退呢
那就是當(dāng)?shù)氐恼鞴艿木唧w做法的
那我們都沒有抵的機會
我們以后都沒有稅款了,根本沒有抵得機會了
那你可以和稅務(wù)局說明一下這個情況,說明你們是免稅的看看能不能退稅