您好,同學(xué), 大概有以下情況需要交納印花稅: 1、購(gòu)銷合同; 2、加工承攬合同; 3、建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)合同; 4、建筑安裝工程承包合同; 5、財(cái)產(chǎn)租賃合同; 6、貨物運(yùn)輸合同; 7、倉(cāng)儲(chǔ)保管合同; 8、借款合同; 9、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同;10、技術(shù)合同;11、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù);12、營(yíng)業(yè)賬簿;13、權(quán)利、許可證照。
我有個(gè)剛成立的印刷公司,本來是小規(guī)模納稅人,但現(xiàn)在老板接了一筆業(yè)務(wù),對(duì)方要我們公司開增值稅發(fā)票才能入帳,而我們是小規(guī)模納稅人,就是找稅務(wù)開專用增值稅發(fā)票也只能抵扣一個(gè)點(diǎn)是吧,所以老板到稅務(wù)局申請(qǐng)了一般納稅人,我就是想問劉老師你,一般納稅人是每個(gè)月增值稅都要申報(bào)的,那我公司只有銷售的增值稅發(fā)票開出,而沒有購(gòu)入的增值稅發(fā)票,那銷項(xiàng)稅沒有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,我十一月增值稅怎么申報(bào)呢?每個(gè)月能否象征性的交點(diǎn)款可以嗎
1、想問下,不管是小規(guī)模還是一般納稅人,只要是有銷售就要交買賣合同印花稅,對(duì)嗎? 2、我們是小規(guī)模納稅人,商貿(mào)企業(yè),季度申報(bào)的,我發(fā)現(xiàn)之前的會(huì)計(jì)報(bào)了增值稅所得稅,但是沒有報(bào)印花稅,查了下,我們是沒有做印花稅的稅種認(rèn)定的,那之前的都沒報(bào),電子稅務(wù)局上現(xiàn)在還能補(bǔ)報(bào)嗎?也是今年開始才有的收入
你好老師,我們公司是做水果批發(fā)零售的,購(gòu)買水果的都是個(gè)人,都沒有簽買賣合同,那需要繳納印花稅嗎
買賣雙方如果都是一般納稅人,那么他們之間發(fā)生買賣交易時(shí)需要雙方同時(shí)繳納進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅嗎?
發(fā)生那些業(yè)務(wù)需要交繳納印花稅?征稅對(duì)象是購(gòu)銷雙方都要去申報(bào)嗎?比如我批發(fā)別人的水果用作銷售,是買和賣都要繳納嗎?
您好,職業(yè)病體檢費(fèi)可計(jì)入安全管理費(fèi)用嗎?
匯算清繳什么樣的算是0報(bào)?
老師,是不是錄入起初只會(huì)形成資產(chǎn)負(fù)債表不會(huì)形成利潤(rùn)表
老師好,我想咨詢一下子共同分擔(dān)的即征即退項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅額公式,全年一般項(xiàng)目銷售額13萬(wàn),即成即退,項(xiàng)目銷售額5萬(wàn),可分?jǐn)偟倪M(jìn)項(xiàng)稅額為2000。是不是這樣算,50000/(50000+130000)=0.28,再用2000x0.28=560,那么,即征即退,部分可以分擔(dān)的就是560元?
老師,請(qǐng)問生育津貼是需要連續(xù)交夠12個(gè)月才能領(lǐng),如果交不夠,就等交夠了在領(lǐng)嗎?
請(qǐng)問老師,如果是半路接受的公司做賬的話我需要跟對(duì)方要什么財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)?
現(xiàn)在必須要交環(huán)保稅嗎?怎么交?
請(qǐng)問發(fā)年終獎(jiǎng)怎么交稅?
老師,我們現(xiàn)在叫事務(wù)所來做23年和24年的審計(jì),但他們出的審計(jì)報(bào)告資產(chǎn)負(fù)債表跟我們填寫的不一樣,我需要去更改稅務(wù)填表的報(bào)表嗎
老板在供應(yīng)商那里叫貨了,送客戶了 這個(gè)怎么走
征稅對(duì)象是購(gòu)銷雙方都要去申報(bào)嗎?比如我批發(fā)別人的水果用作銷售,是買和賣都要繳納嗎?
您好,是的,購(gòu)銷雙方都需要的
您好,同學(xué),這個(gè)主體都是公司的呢