同學你好 主表在“抵扣進項稅額”或相關欄位填入退回發(fā)票的金額和稅額,以沖減當期應納稅額。
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因為沒有進項,所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因為3月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
我在4月份已經(jīng)做了退稅勾選并在增值稅表二26-28和35欄里提現(xiàn),因為供應商發(fā)票單位開具錯誤,我這邊做了回退并把發(fā)票退給了對方,對方12月給我重新開具的,我在12月又重新做了退稅勾選,請問我這個月增值稅申報表表二中還需要再填寫嗎?
請問老師,我本月沖紅了一張發(fā)票,在填寫增值稅申報表時,我應該把這個數(shù)填在哪個表上
請問老師 我3月份開了2張1%的增值稅專用發(fā)票,公司是小規(guī)模,這個表應該填寫在哪一行呢
老師您好,我3月份開了農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,在納稅申報表附表二農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票那一欄填寫了開票的金額和稅額。六月份紅沖了農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票?,F(xiàn)在我7月份報6月份的那個紅沖的金額,應該在哪里填寫呢
小規(guī)模納稅人長期零申報要做哪些事?
自然人扣繳端怎么沒有找到經(jīng)營所得申報呢?
律師事務所想鼓勵員工交成本票,規(guī)定本月發(fā)票次月10日之前交回,獎勵票面金額的2%,次月20日前交回,獎勵票面金額1.5%,這個怎么設置函數(shù)呢
員工充值電話費不開發(fā)票可以報銷嗎?還是可以開公司發(fā)票呢?除了統(tǒng)一充值油卡,律師事務所還有什么渠道能夠獲得成本發(fā)票呢?
想把一個表中篩選出來的一列數(shù)據(jù)匯總到另一個表中的一個單元格內(nèi)怎么設置函數(shù)呢
想比較兩列數(shù)據(jù)那些是一致的哪些是不一致的用什么函數(shù)?
本月進項全部勾選,但是有的發(fā)票沒有收到,怎么入賬呢?
為什么是遞延收益?環(huán)保設備不是已經(jīng)購入了嗎?
老師我圈住的這個我不明白
老師好,這題應不應該計算壞賬準備?這題的答案的周轉(zhuǎn)次數(shù)應該是多?。?/p>