您好,這個的話是按照作為實收資本入賬的,按照全額投資款
1.丙公司為甲、乙公司的母公司。2018年1月1日,甲公司以銀行存款7000萬元取得乙公司60%有表決權的股份,另以銀行存款100萬元支付了與合并直接相關的中介費用,當日辦妥相關股權轉劃手續(xù)后,取得了乙公司的控制權;乙公司在丙公司合并報表中的凈資產賬面價值9000萬元。不考慮其他因素甲公司該項長期股權投資在合并日的初始投資成本為()萬元。 A 7100 B 7000 C 5400 D 5500 老師:這個題目我理解的初始是我花了多少錢,花了7000萬元,而入賬價值才是被投資方可辨認凈資產的賬面價值份額5400。是不是這樣理解,只有在權益 法下才存在什么初始投資成本和入賬價值的概念,而在成本法下,又是同控就沒有初始和入賬一說,都是按賬面份額?那要不是同控呢,也就只有含稅的付出代價作為初始投資或入賬價值??
老師您好,我們是新成立的公司,還沒招人。因為需要報稅了,想請教關于現在做零申報的幾個問題。一,年前存在以下幾個行為:①交了裝修款,當時銀行賬戶還沒申請,交的現金,有收據,后期可轉發(fā)票(現在還沒轉)。②股東換人,在稅務局交了印花稅。③法人轉進部分投資款。④銀行從賬戶里扣除了手續(xù)費。以上是否都需要體現在財報中呢?我目前的處理是:資產負債表中填入了實收資本和未分配利潤(手續(xù)費),并把相減的數額填入了貨幣資金。利潤表里填入了管理費用(手續(xù)費)?,F金流量表為0。實在是不太懂,請老師指教。二,單位似乎還未辦理社保,是否不用管呢?還是也要進行零申報之類的行為?三,個稅的人員信息采集中,是否需要把所有股東都寫進去呢?(還不清楚他們是否要發(fā)工資)如果要寫的話,是否要先詢問他們有沒有在別的單位交個稅了?如果有別的地方交,是否就不用寫他們了?萬一如果股東都有別的地方交,沒人可采集信息了怎么處理呢
老師您好,想咨詢三個問題。我們是做規(guī)劃設計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務了,也值他們付的款項,所以12月底想確認不開票收入。1:我們平時開出發(fā)票的項目名稱是:專業(yè)技術服務,請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認交不交?2:以前的工資全入了管理費用,其實在收到預收賬款時,人員工資已經是勞務成本了,只是沒確認收入,就記入了管理費用,現在12月確認收入時,如果只把本月工資計入勞務成本,這成本費用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認收入后,彌補以前年度虧損后,凈利潤假設按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
您好!我們產地產公司注冊資本800萬,賬面上股東A個人股東應持股320萬,但銀行轉賬流水C公司轉入72萬,因此A個人股東賬面248萬,C公司72萬,B公司持股480萬,2019年6月A個人股東全部足額實繳資本248萬,2016年B公司足額繳納資本480萬,工商變更2020年A個人股東以320萬轉讓給D公司,2022年4月D公司以248萬轉回A個人股東,現2022年10月A個人股東以320萬轉讓給E公司,問題一這樣股權轉讓要繳納哪些稅呢? 問題二是不是轉讓一次就要繳納一次稅呢? 問題三A股東與C公司股東股本投資銀行入賬錯誤如何處理? 問題四工商變更了三次,以前財務說沒有資金流向賬面上未處理未繳納稅,老師請問有什么風險,第三次變更稅務流程賬務如何處理,辦理呢,未辦理過處理過請老師,能詳細具體說說嗎
新公司,第一年,有三個股東 ABC,注冊資本 100 萬, A 占 60%,B 占 20%,C 占 20%,一年里,A投姿轉了 120 萬,B C 沒有轉,該怎么入賬呢?次年初,年度印花稅,按什么金額申報。
老師好,2024年11月份開的增值稅專用發(fā)票,對方未掛賬,2025年7月份還能掛賬嗎
老師,資產負債表里的其他未交款和預提費用,在電子稅務局季度報表資產負債里填報在哪里?
我想咨詢一下,制造面點的企業(yè),她買回來一些材料用于實驗產品,這種材料的消耗產生點產品也沒法售賣,這種消耗是記研發(fā)費用嗎
老師,劉宏偉老師寫的財稅實務要點與涉稅風險防范這本書怎么買
老師 您好 我想問一下 銷項小于進項,我還需要計提嗎? 就是借:應交稅費-未交增值稅 貸 :應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
老師,餐飲個體戶開票收入一個季度不超30萬,員工都不交社保。實際員工27人,薪資一個月9萬左右 如果我把個稅按照實際的申報,那么收入偏低 成本偏高 可不可以少報幾個人
2024年暫估了材料489個20000元,現在回票了489個17000元,余額怎么辦,回沖借:原材料-20000元 貸:應付賬款-暫估-20000元,發(fā)票進賬借:原材料17000元 貸:應付賬款17000元,原材料那顯示余額3000元負數沒數量
老師好,小規(guī)模納稅人因2024年重復記賬多記收入,本月沖紅以前憑證,怎么分錄,沒有以前年度損益調整科目。
老師好,我現在管理一個景區(qū),里面的收入有門票,有自動售賣機,有飯店,有住宿,有文創(chuàng)產品,這些既要有材料費支出,又有貨物支出,并且都得有收入,還有庫存余額, 就針對這些內容,老師幫我選擇一個課程,我想學習一下,謝謝!
企業(yè)所得稅需要計提嗎?怎么計提
但注冊資本只有 100 呢,超出的怎么記賬?
年度印花稅,按 120 申報嘛?
超出的話,是可以計入20的資本公積
可以就只做在實收資本科目嗎?
只有 A 轉的,超出了他的 60% 比例,也沒關系嘛?
對的,這個也是沒關系的
超出注冊資本,計入資本公積是嗎?
嗯對,超出注冊資本那部分
做到資本公積的金額,最后怎么處理呢
這個就在資本公積反應就可以的呀這個
A 是說 120 萬都是做投資的,那超出的 20 萬計入資本公積,還是體現的是 A 投資的嗎?
是屬于超過20萬,計入資本公積,親
那這 20 萬還是表示投資款嗎?
嗯對,是屬于表示的