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老師 我們公司18年有一筆往來一直沒平,23年自查發(fā)現(xiàn)對(duì)方18年給我們開了發(fā)票。我們現(xiàn)在要入賬,應(yīng)該入什么科目呀,發(fā)票日期是18年的

2024-01-08 11:40
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-08 11:40

需要通過以前年度損益調(diào)整來入賬的

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需要通過以前年度損益調(diào)整來入賬的
2024-01-08
只有計(jì)入23年的管理費(fèi)用-維修費(fèi)了
2024-04-16
您好,預(yù)付的貨款? ?借:預(yù)付賬款 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸:銀行存款
2020-11-16
同學(xué)你好:虛開發(fā)票是當(dāng)時(shí)沒有業(yè)務(wù)發(fā)生,所以你這邊員工取得這張發(fā)票途徑有問題。稅務(wù)一但認(rèn)定是虛開肯定要把相關(guān)成本轉(zhuǎn)回。你們內(nèi)查一下員工,是他的責(zé)任的話,要追究。
2021-07-09
可以入到19年的的賬套中
2020-01-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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