你好是的,是可以抵扣。
老師,增值稅加計(jì)扣除申請(qǐng)表填寫了金額以后,是可以直接抵扣銷項(xiàng)嗎
老師好,請(qǐng)問稅控盤280元的發(fā)票可以全額抵扣,會(huì)計(jì)分錄怎么做?增值稅申報(bào)的時(shí)候,申報(bào)表在哪里填?
請(qǐng)問今年給航天稅控盤交的免費(fèi)可以抵扣增值稅嗎?在申報(bào)的時(shí)候填入表幾中。是只能那張發(fā)票的抵扣稅額,還是可以全額抵扣呢
申報(bào)增值稅時(shí),有留抵退稅金額,銷項(xiàng)的增值稅按5%加計(jì)抵減需要在賬上體現(xiàn)嗎,還是可以抵扣的時(shí)候再做呢?
請(qǐng)問高新制造業(yè)增值稅加計(jì)抵扣是申請(qǐng)表所填金額的5%在后面申報(bào)的時(shí)候可以抵扣?
老師,我現(xiàn)在在這個(gè)企業(yè)從23年開始干,記賬憑證都沒做,全都是原始憑證,現(xiàn)在公司找我建賬(內(nèi)賬)。我應(yīng)該如何開始?
老師,出入庫單和發(fā)票明細(xì)對(duì)不上,可以嗎
老師 新公司怎么做稅務(wù)登記
老師,做合并報(bào)表時(shí),a公司在甲集團(tuán)下面,a公司將自己持有b公司的全部股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)到已集團(tuán)下的另一個(gè)公司,甲、已集團(tuán)是丙集團(tuán)百分百持股,a公司做賬,借:未分配利潤100 貸:長投100 a公司沒有資本公積、盈余公積,同時(shí)年初未分配利潤為零 上面做的分錄,到a公司的集團(tuán)甲,做合并報(bào)表時(shí),合并資產(chǎn)負(fù)債表不平,這個(gè)怎么處理
請(qǐng)問老師 我們公司做一個(gè)項(xiàng)目是灌溉材料,包括樹苗這些,直接就拉去項(xiàng)目種上了。那么這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呢?相當(dāng)于馬上銷售了嗎?
單位有殘疾人,申報(bào)殘保金,需要提前準(zhǔn)備什么流程嗎?
老師,我們抖音平臺(tái)發(fā)貨,是委托給中通,我們訂完貨放到中通倉,他們代發(fā),這種情況庫存商品表怎么做呢
老師,您好,一年房租5萬,錢沒付,但發(fā)票已到已如何入帳,借預(yù)付貸應(yīng)付嗎
借款合同 收據(jù) 還款協(xié)議蓋財(cái)務(wù)章具有法律效力嗎?
請(qǐng)問一下老師、我的賬號(hào)怎么選擇初級(jí)和中級(jí)的系統(tǒng)班課程都學(xué)習(xí)不了了叻?
我知道是可以抵扣的。我是想知道怎么抵扣取數(shù)。當(dāng)時(shí)申請(qǐng)表填了金額25萬,這個(gè)月開票金額21萬,加計(jì)5%是取數(shù)已經(jīng)申報(bào)的25的5%還是這個(gè)月開票金額21萬的5%呢?
你好,這個(gè)是按抵扣金額,就是25萬的5%。
25萬×0.13稅額32500×5%=1625可以在這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候抵扣?
你好是的,可以加計(jì)抵扣。