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老師您好!12月份進貨已付款貨已收到,1月份發(fā)票才到,怎么做賬務(wù)處理?

2024-01-08 11:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-08 11:03

12月正常計入庫存商品,然后發(fā)票金額要是沒有差異,直接貼到12月的憑證后面就行。

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快賬用戶3597 追問 2024-01-08 11:34

12月份分兩筆轉(zhuǎn)出去,1月份回的發(fā)票兩筆開在同一張發(fā)票上怎么貼呢

頭像
齊紅老師 解答 2024-01-08 11:35

把原來那筆分錄紅沖按發(fā)票入賬。

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快賬用戶3597 追問 2024-01-08 11:36

上個月的怎么紅充

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齊紅老師 解答 2024-01-08 11:38

原來的負數(shù)分錄就行了,影響損益的用以前年度損益調(diào)整。

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12月正常計入庫存商品,然后發(fā)票金額要是沒有差異,直接貼到12月的憑證后面就行。
2024-01-08
借庫存商品貸銀行存款,12月份做這個。
2022-01-04
把三月份的分紅從按發(fā)票入賬。
2022-06-21
同學(xué)你好 根據(jù)入庫單 或者對方的出庫單 確認庫存商品或者原材料
2021-01-07
12月做付款,和物品暫估入賬 1月收到發(fā)票,沖減暫估,然后按發(fā)票入賬
2021-01-07
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