如果該法定代表人在其名下的企業(yè)中實(shí)際獲得了工資收入,并且已經(jīng)進(jìn)行了納稅申報(bào),那么他是可以申報(bào)全年一次性年終獎的
公司法人代表沒有做工資,年底直接領(lǐng)年終獎怎么做賬?申報(bào)的時候直接放全年一次性獎金?如果是3萬不用交個稅吧?因?yàn)闆]發(fā)工資是嗎
老師我上年12月份把當(dāng)年的年終獎20000元做在了12月份工資表中并計(jì)提了12月份的工資 借:管理費(fèi)用—工資47627 貸:應(yīng)付職工薪酬貸—工資47627 借:應(yīng)付職工薪酬—工資3543 貸:其他應(yīng)付款—個人社保3543 12月工資年終獎一月發(fā)放,二月申報(bào)個稅時年終獎算上年度還是這年的,47627元的應(yīng)發(fā)工資包含年終獎,那我應(yīng)該怎么申報(bào)的?申報(bào)數(shù)據(jù)應(yīng)該是多少
公司有兩名員工在2022年4月由于工作調(diào)動去了其他單位任職,已經(jīng)將其在電子稅局的狀態(tài)改為離職非正常,但是現(xiàn)在有一筆績效要發(fā)給他,是把這次績效放入正常工資薪金所得申報(bào),還是放全年一次性獎金申報(bào),我看放入正常工資薪金所得申報(bào)需要繳納700左右的個稅,但是放入全年一次性獎金要繳納4000多的個稅。能放正常工資薪金申報(bào)嗎,正常薪金的申報(bào)模板是要繳納五險(xiǎn)的,但是員工已離職,我們只是把績效發(fā)給他并不繳納五險(xiǎn)
企業(yè)給員工發(fā)年終獎沒有在工資表體現(xiàn),單獨(dú)發(fā)放的是否需要單獨(dú)從全年一次性綜合申報(bào)給員工報(bào)個稅還是可以不申報(bào),由員工自己申報(bào)?
法定代表人在其他公司任職,工資、社保都是正常發(fā)放的。自己名下的企業(yè),個稅一直零申報(bào)工資,年終了能否申報(bào)全年一次性年終獎?
私營獨(dú)資企業(yè)老板用的車加油費(fèi)如何做賬
合同簽訂的只有含稅價,印花稅難道一定要按照含稅價來申報(bào)麼。
4月付了1萬貨款,發(fā)票4月開了7千,5月才退了3千,4月和5月怎么做分錄??? 專票
老師工資申報(bào)吋,金額應(yīng)該是等于應(yīng)發(fā)工資數(shù)+社保個人承擔(dān)部分哇
老師,一次性交了3個月的物業(yè)費(fèi)5000,需要分?jǐn)偟矫總€月嗎?
老師,上個問題繼續(xù)我剛看到了有加計(jì)抵減,2023.1月報(bào)稅時增值稅需要交32615.49元,后來在2023.10月分改表了補(bǔ)加計(jì)抵減941.5元,所以改表后需要交增值稅31640.98元,這個賬上體現(xiàn)了留抵稅額941.51元,但是2月的申報(bào)表沒有留抵稅額,這個怎么做成一致呢
內(nèi)賬,原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師好!公司購進(jìn)一批冷凍未熟的鮮花餅,經(jīng)過烘烤后進(jìn)行零售,請問可以讓對方開專票,進(jìn)行抵扣嗎?
端午購買禮盒給員工發(fā)需要申報(bào)個稅嗎?如何入賬呢?
老師您好!公司購買辦公桌 計(jì)入資產(chǎn),辦公椅單價500元,可以直接計(jì)入管理費(fèi)用不
2023年沒有的,工資一直零申報(bào)的,那是不是不可以申報(bào)全年一次性年終獎?
那你就申報(bào)工資吧
老師您好,能不能12月正常申報(bào)工資,然后同時申報(bào)全年一次性獎金?
同學(xué)你好 這個可以的
好的,我想問下年終獎金額是怎么設(shè)置的?
除以12小于36000就按3%繳納
好的,謝謝了
同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝