一般納稅人13%的稅率現(xiàn)在。
老師,我單位是一般納稅人,現(xiàn)拍賣處置了一輛小汽車,按3%的2%交納增值稅,其余1%要做“其他收益”科目嗎,2%的增值稅,計(jì)提城建稅及附加,是進(jìn)固定資產(chǎn)清理,還是進(jìn)稅金及附加?還有一輛車,2015年購(gòu)買,當(dāng)年抵扣了17%的進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)拍賣出售,按多少稅率繳納增值值稅?
一般人公司,使用過(guò)固定資產(chǎn)車輛一臺(tái),盤點(diǎn)時(shí),實(shí)物沒(méi)有了,原因不清楚,賬上還有殘值,請(qǐng)問(wèn)是否可以視同銷售清理,清理時(shí)交多少增值稅,13年之前的車和近幾年的車是否增值稅率一樣,買的車當(dāng)時(shí)都未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
老師好,公司買了汽車,當(dāng)時(shí)增值稅沒(méi)抵扣,算入固定資產(chǎn)了。累計(jì)折舊也是按照含稅金額計(jì)算的。 請(qǐng)問(wèn),我現(xiàn)在把固定資產(chǎn)原值改成不含稅,并且把累計(jì)折舊按照不含稅的金額調(diào)整,多退少補(bǔ),可以嘛。 年底報(bào)固定資產(chǎn)折舊表的時(shí)候會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局查。
公司的一輛汽車2017.6購(gòu)入的,當(dāng)時(shí)進(jìn)行了增値稅抵扣,稅率為17%,現(xiàn)在凈值還余6484.53元;用40000元將這輛車賣了,現(xiàn)在分錄如下:借:固定資產(chǎn)清理6484.53 累計(jì)折舊 123206.03 貸:固定資產(chǎn)-車輛 169690.56;借:銀行存款 40000 貸:固定資產(chǎn)清理35398.23 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 4601.77 結(jié)轉(zhuǎn):借:固定資產(chǎn)清理28914.70 貸:營(yíng)業(yè)外收入 28914.70是這樣嗎?
一般納稅人2018年以后購(gòu)入的固定資產(chǎn),現(xiàn)在壞了報(bào)廢清理賣了取得收入5千,清理收入分錄:借銀行5千,貸固定資產(chǎn)清理,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅),請(qǐng)問(wèn)需要交增值稅么?按照多少稅率交?
老師餐飲行業(yè)開(kāi)業(yè)做的優(yōu)惠券,使用的時(shí)候怎么做賬
老師就是我們是谷物加工企業(yè),,然后就會(huì)有派業(yè)務(wù)員出去跑業(yè)務(wù),,會(huì)有產(chǎn)生一些油費(fèi),,但是加油費(fèi)他的發(fā)票是只有產(chǎn)生就可以入賬嗎?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅可以不在月末計(jì)提嗎,因?yàn)楹ε露悇?wù)那邊會(huì)有問(wèn)題,可以在收到退稅款的時(shí)候計(jì)提并確認(rèn)收款碼
個(gè)人用國(guó)補(bǔ)買了一臺(tái)電腦去公司報(bào)銷,實(shí)際是公司電腦,但發(fā)票只能抬頭開(kāi)個(gè)人,公司可以正常做賬嗎?
老師,公司是貿(mào)易公司,有些進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)不來(lái),又必須得開(kāi)銷項(xiàng)票能直接負(fù)庫(kù)存出庫(kù)嗎
業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯算清繳怎么扣除
個(gè)人用國(guó)補(bǔ)買了一臺(tái)電腦去公司報(bào)銷,實(shí)際是公司電腦,但發(fā)票只能抬頭開(kāi)個(gè)人,公司可以正常做賬嗎?
老師就是我們現(xiàn)在開(kāi)了數(shù)電發(fā)票我們需要保存源文檔嗎?
殘疾人保障金是根據(jù)個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)的工資數(shù)據(jù)來(lái)報(bào)嗎?
老師請(qǐng)教這道題要求計(jì)算2018年基本每股收益時(shí),在2017年9月30增發(fā)的2000股為啥不用考慮時(shí)間問(wèn)題?
我們公司稅率是9%
你好但是銷售車輛可沒(méi)有百分之九的你這個(gè)你好,但是銷售車輛可沒(méi)有9%的你這個(gè)應(yīng)該按車輛13%。